SchaFFra Wellness GmbHLiquidated

15236 Frankfurt (Oder), DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 10711
Registered
9/6/2005
Industry
Operation of sports facilitiesSports activities n.e.c.Manufacture of sports goods
Purpose
Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

History

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Management

NameRole
René Malzahn
since 11/4/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

SchaFFra Wellness GmbH

Frankfurt (Oder)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 16.773,00 12.611,00
I. Sachanlagen 16.773,00 12.611,00
B. Umlaufvermögen 17.908,50 19.534,50
I. Vorräte 10.450,00 11.960,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.996,45 2.151,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.462,05 5.423,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.896,29 1.175,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.577,79 33.321,18

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 17.720,32 16.259,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.740,42 8.035,85
III. Jahresüberschuss 1.460,74 -704,57
B. Rückstellungen 3.643,21 3.752,81
C. Verbindlichkeiten 15.214,26 13.308,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.577,79 33.321,18

Anhang


 
A.   Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft gehört nach den Größenklassenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB zu den kleinen Kapitalgesellschaften und macht von den größenabhängigen Aufstellungs- und Publizitätserleichterungen im Sinne der Vorschriften nach §§ 274a, 276, 288 und 326 HGB Gebrauch.

Die Gliederung der Bilanz entspricht der Vorschrift des § 266 HGB. Soweit Wahlrechte bestehen, Angaben statt in der Bilanz im Anhang zu machen, wird hiervon Gebrauch gemacht.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen bezüglich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vorgenommen. 

B.   Erläuterungen und Angaben zur Bilanz

1.   Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der
bisher aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2009 planmäßig vorgenommenen
Abschreibungen unter Berücksichtigung der Zugänge bewertet worden. Die Bemessung der Abschreibungen erfolgte im Rahmen der steuerlichen Vorschriften des § 7 EStG. Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den zu erwartenden Erträgen bewertet. Das Prinzip der verlustfreien
Bewertung wurde beachtet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Das allgemeine Zins-, Kredit- und Ausfallrisiko wurde durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den Nettoforderungsbestand berücksichtigt und für zweifelhafte Forderugen wurde eine angemessene Einzelwertberichtigung gebildet.

Die flüssigen Mittel sind mit den Nennwerten bilanziert.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um die Periodenabgrenzungen für die Zinsen des Darlehensvertrages zur Finanzierung des Geschäftsfahrzeuges. Die Aufwendungen wurden über die Laufzeit des Darlehensvertrages verteilt.

Das Stammkapital in Höhe von nominal Euro 25.000,00 basiert auf dem notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das Geschäftsjahr betreffen. Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich zu erwartenden Aufwand bzw. der wahrscheinlichen Risikoinanspruchnahme.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2.   Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Gemäß § 274a Nr. 1 HGB wird auf die Aufstellung eines Anlagegitters verzichtet.

Forderungen

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen

Unter den Rückstellungen sind u.a. Steuerrückstellungen sowie die Aufwendungen für ausstehende Rechnungen und die Jahresabschlusskosten ausgewiesen, die das Geschäftsjahr 2009 betreffen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig und durch keine Grundpfandrechte oder andere Sicherheiten besichert. In den Verbindlichkeiten sind Beträge in Höhe von Euro 2.880.45 (Vorjahr: Euro 5.104,03) aus Steuern und Beträge in Höhe von Euro 163,63 (Vorjahr: Euro 251,58) im Rahmen der sozialen Sicherheit sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von Euro 235,49 (Vorjahr: Euro 222,16) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine weiteren vertraglichen Verpflichtungen von Bedeutung.

C.   Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wird von der alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin Rechtsanwältin Anja Lindemann, Berlin wahrgenommen.

Hinsichtlich der Angaben der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9 a und b HGB wird auf § 288 HGB verwiesen.

D.   Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für 2009 in Höhe von Euro 1.460,74 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

Frankfurt (Oder), 30. Juni 2010

SchaFFra Wellness GmbH


Anja Lindemann

  

Andere Berichtsbestandteile

sonstige Berichtsbestandteile


Die Gesellschafterin hat am 29. Dezember 2010 dem Vorschlag der Geschäftsführung über die Ergebnisverwendung zugestimmt und den Jahresabschluss festgestellt.

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