Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 15973
Registered
6/1/2006
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringManufacture of plaster products for construction purposesConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
das Maurer- und Betonbauerhandwerk, insbesondere auch die Ausführung von Putz-, Estrich- und Trockenbauarbeiten sowie die Anbringung von Fassadendämmsystemen aller Art

History

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Management

NameRole
Daniela Böttcher
since 7/4/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Dirk Böttcher
Luckenwalde
€25,000
100.00%

Financial Report

DIBO Bau GmbH

Luckenwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.844,00 533,00
I. Sachanlagen 12.844,00 533,00
B. Umlaufvermögen 28.630,17 34.280,58
I. Vorräte 1.180,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.646,46 17.113,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.803,71 17.167,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.822,25 93,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.296,42 34.907,51

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 18.922,47 24.431,59
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 6.077,53 568,41
B. Rückstellungen 2.428,52 4.007,78
C. Verbindlichkeiten 22.945,43 6.468,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.296,42 34.907,51

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DIBO Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. 

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. 

Die Darstellung der Gewinn- u. Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.    

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. 

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.  

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.   

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro (Vorjahr: 25.000,00 Euro). 

Sitz der Gesellschaft ist 14943 Luckenwalde, Burg 27. 


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden voll abgeschrieben. Der in den Vorjahren gebildete Sammelposten für geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wird beibehalten und mit 20 % abgeschrieben. 

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, unfertige Leistungen nach dem Leistungsstand zum Stichtag.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.  


Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
4.391,45
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 568,41 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 4.391,45 (Vorjahr: EUR 5.685,73).

Die Verbindlichkeiten im Einzelnen gliedern sich nach folgenden Fristigkeiten:   
  

 
unter 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
Euro
Euro
Euro
Bezeichnung
 
 
 
gegenüber Kreditinstituten
2.856
11.424
714
aus Lieferungen und Leistungen
2.042
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
5.909
0
0


 

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Geschäftsführer:
Dirk Böttcher
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


 

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Luckenwalde, den 15. Januar 2013
gez. Dirk Böttcher
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2013 festgestellt.

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