xrails technologies GmbH

Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 115120
Registered
9/8/2010
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Erbringung von lT-Dienstleistungen, insbesondere Beratung und Programmierung sowie Handel und Vertrieb von erlaubnisfreien Waren aller Art und alle damit im Zusammenhang stehenden weiteren Dienstleistungen, ferner alle dem vorgenannten Zweck förderlichen Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Tarek Seoudy
since 9/8/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lilienweg 15, 21244 Buchholz
€25,000
100.00%

Holdings

Financial Report

xrails technologies GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 19.798,00 12.693,00
I. Sachanlagen 3.132,00 2.277,00
II. Finanzanlagen 16.666,00 10.416,00
B. Umlaufvermögen 86.766,95 52.738,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.932,84 36.693,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.834,11 16.044,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.059,26 59,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.624,21 65.490,69

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 57.742,18 32.842,71
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -2.250,00
2. eingefordertes Kapital 25.000,00 22.750,00
II. Gewinnvortrag 32.742,18 10.092,71
B. Rückstellungen 11.730,69 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 39.151,34 30.947,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.151,34 30.947,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.624,21 65.490,69

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der xrails technologies GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013 31.12.2013
TEuro
kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 63,0 63,0 0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen 3,5 3,5 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 2,4 2,4 0,0
Summe 68,9 68,9 0,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 39.151,34 (Vorjahr: Euro 30.947,98).

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2013 31.12.2013
TEuro
kleiner 1 J.
TEuro
1 bis 5 J.
TEuro
größer 5 J.
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen 0,0 0,0 0,0 0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen 0,1 0,1 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 28,8 28,8 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 10,2 10,2 0,0 0,0
Summe 39,1 39,1 0,0 0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Rückstellung Stand zum 31.12.2012 Stand zum 31.12.2013 Änderung ggü. d. Vorjahr in
  TEuro TEuro TEuro %
Steuerrückstellungen 0,0 1,5 1,5 -
Gewerbesteuer 0,0 0,8 0,8 -
Körperschaftsteuer 0,0 0,7 0,7 -
Sonstige Rückstellungen 1,7 10,3 8,6 505,9
Abschluss- und Prüfungskosten 1,2 1,2 0,0 0,0
sonstige Rückstellungen 0,5 9,1 8,6 1.720,0
Rückstellungen gesamt 1,7 11,8 10,1 594,1

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer Tarek Seoudy ausgeübter Beruf Softwareentwickler
Weitere Geschäftsführer Spas Poptchev ausgeübter Beruf Softwareentwickler

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 28.807,03

Die Angaben beinhalten auch diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind und über die oben bereits berichtet wurde.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Tarek Seoudy

Spas Poptchev

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 16.04.2015 festgestellt.

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