Andreas Wilms GmbHLiquidated

42111 Wuppertal, DEU

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 7305
Registered
6/15/1990
Industry
Activities of holding companiesWholesale of paint and varnishWholesale of flat glass
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Dachdecker- und Bauklempnerarbeiten sowie der Handel mit den dazugehörigen Gegenständen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen jeder Rechtsform beteiligen.

History

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Management

NameRole
Andreas Wilms
since 1/5/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€60,000
100.00%

Financial Report

Andreas Wilms GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 28.042,00 35.754,00
I. Sachanlagen 18.042,00 25.754,00
II. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 79.890,39 60.440,46
I. Vorräte 41.529,69 31.798,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.360,70 27.849,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 792,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 871,00 1.421,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.803,39 97.615,46

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.159,84 2.772,36
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Verlustvortrag 57.227,64 57.620,21
III. Jahresüberschuss 387,48 392,57
B. Rückstellungen 6.394,62 4.790,84
C. Verbindlichkeiten 99.248,93 90.052,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.948,74 89.587,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.803,39 97.615,46

Anhang



Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresergebnis von 387,48 € (Vorjahr 392,57 €) ab.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung des Umsatzsteuergesetzes. Die Voraussetzungen des § 20 UStG liegen vor. Dem Unternehmer wurde durch das Finanzamt gestattet, die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten vorzunehmen.
Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG. Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Gewerbesteuer vorgenommen.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Buchführung wurde vom Auftraggeber erstellt. Die Kontierung und Datenerfassung erfolgte ebenfalls durch ihn.
Die Anlagenbuchführung wurde von mir auf ASP-EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung pro der Datev eG erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Anlagenbuchführung (s. Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 4. 8. 2010 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro).

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2011 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember  2010.
Der Jahresabschluss wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rechnungswesen  pro der DATEV eG Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 4. 8. 2010 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungkosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der  Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150 €, aber nicht mehr als 1.000 € wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.- Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfaßt. Das Inventarverzeichnis ist von der Geschäftsführung unterzeichnet. An der Erfassung der Vorräte habe ich nicht mitgewirkt. Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2012 festgestellt.

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