Kochland GmbHLiquidated

94469 Deggendorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Deggendorf HRB 3152
Registered
5/16/2008
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsAgents involved in the sale of toolsActivities of agents involved in non-specialised wholesale
Purpose
Vermittlung bzw. Veranstaltung von Kochevents, Kochkursen sowie Handel mit sämtlichen Waren des Küchen- und Gartenbedarfs.

History

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Management

NameRole
Alfons Rudolf Winhart
since 1/2/2017
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
45.00%
45.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€26,666
33.33%
€26,667
33.33%

Financial Report

Kochland GmbH

Deggendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 58.334,00 55.832,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.300,00 2.300,00
II. Sachanlagen 56.034,00 53.532,00
B. Umlaufvermögen 328.249,60 265.561,93
I. Vorräte 177.138,21 151.112,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 113.997,33 84.633,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.114,06 29.815,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 460,17 1.123,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 387.043,77 322.517,08

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 272.041,86 235.770,50
I. gezeichnetes Kapital 110.000,00 110.000,00
II. Kapitalrücklage 522.700,00 295.000,00
III. Bilanzverlust 360.658,14 169.229,50
B. Rückstellungen 2.600,00 2.060,00
C. Verbindlichkeiten 112.401,91 84.686,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 387.043,77 322.517,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

- zur Veröffentlichung -

A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Kochland GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde unter Gegenüberstellung der Werte zum 31. Dezember 2009 ausgewiesen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 erfolgte unter erstmaliger Anwendung der Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden linear entsprechend ihrer betrieblichen Nutzungsdauer von 5 bis 13 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Anlagengegenstände bis EUR 150 Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden ab 1. Januar 2008 sofort abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 150 bis EUR 1.000, die zwischen dem 1. Januar 2008 und dem 31. Dezember 2009 zugegangen sind, wird ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit 20 % linear abgeschrieben wird.

Ab dem 1. Januar 2010 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Posten mit verminderter Marktgängigkeit werden auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen abgegrenzte Ansprüche aus Vorleistungen. Die Auflösung der Posten erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Künftige Preis- und Kostensteigerungen im Zeitpunkt der Erfüllung der Verpflichtung werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ


1 Eigenkapital

Im Bilanzverlust in Höhe von -360.658,14Euro ist ein Verlustvortrag in Höhe von -169.229,50Euro (Vorjahr -33.683,33 Euro) enthalten.

2. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Laufzeit bis zu 1 Jahr 58.345,84 Euro
  Vorjahr   45.250,34 Euro

4. Sonstige Verbindlichkeiten

Laufzeit bis zu 1 Jahr  54.056,07 Euro
  Vorjahr   39.436,24 Euro

Laufzeit über 5 Jahre 0,00 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro
  Vorjahr    0,00 Euro

davon aus Steuern 11.289,84 Euro
  Vorjahr   14.182,34 Euro

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 229,23 Euro
  Vorjahr   0,00 Euro

5. Sicherheiten


Es wurden keine Sicherheiten bestellt.


6. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB  0 TEuro
  Vorjahr 0 TEuro

C. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herr Thorsten Führmann, kfm. Geschäftsführer (bis 26.03.2010)
Herr Alfons Winhart, Marketing-Fachwirt (BAW)

Deggendorf, den 30.06.2011


Alfons Winhart
Thorsten Führmann
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.02.2012 festgestellt.

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