Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 104366
Previous
Rüdinger GmbH
Registered
12/19/1990
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of doors and windows of woodManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung, Handel und Montage von Rolladen, Klappladen, Markisen, Fenstern, Haustüren, Vordächern, Glasfaltwänden, Wintergartenbeschattungen und Jalousien.

History

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Management

NameRole
Harald Rüdinger
since 11/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mörikestraße 34, 74906 Bad Rappenau
€26,000
100.00%

Financial Report

HRR GmbH

Bad Rappenau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 200.974,00 214.369,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.441,13 85.396,28
II. Wertpapiere 0,00 76.270,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 161.532,87 52.702,20
B. Rechnungsabgrenzungsposten 40,00 80,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 201.014,00 214.449,16

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 44.224,92 55.901,83
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 29.901,83 36.983,55
III. Jahresfehlbetrag 11.676,91 7.081,72
B. Rückstellungen 153.294,00 155.742,00
C. Verbindlichkeiten 3.495,08 2.805,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 201.014,00 214.449,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2012


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HRR GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten. Die nachfolgend zitierten Paragraphen beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1. Angaben gem. § 264 Abs. 2 S. 2

Zusätzliche Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht erforderlich. 

B. Gliederung (§ 265 Abs. 1 S. 2)

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den §§ 266 und 275 Abs. 2. Die Gliederung der Bilanz wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1)

1. Bilanzierungsvorschriften (§ 246 - § 251)

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

2. Bewertungsvorschriften

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlusstag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung in ausreichender und angemessener Höhe angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

D. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1. Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:  

Zinssatz
5,14
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck
 


2. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

E. Sonstige Angaben

1. Organe (§ 285 Nr.10)

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2012:
  

Herr
Harald Rüdinger


2. Haftungsverhältnisse gem. § 251

Am Abschlussstichtag bestanden keine, nicht in der Bilanz auszuweisende Haftungsverhältnisse.

F. Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Bad Rappenau-Fürfeld, den 3. September 2013

Harald Rüdinger
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2013 festgestellt.

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