Master Data

Registry
Register court München HRB 135294
Previous
Wörner's GmbH
Registered
1/22/2001
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesProcessing of tea and coffeeOperation of variety theatres and cabarets
Purpose
Betrieb von Cafehäusern und alle sonstigen Tätigkeiten, die damit im Zusammenhang stehen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hans Peter Woerner
since 10/24/2001
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Woerner's Holding GmbH & Co. KG
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wörner's GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.063.371,42 4.194.835,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.024,00 1.824,00
II. Sachanlagen 4.059.847,42 4.191.511,10
III. Finanzanlagen 1.500,00 1.500,00
B. Umlaufvermögen 345.412,56 335.866,18
I. Vorräte 134.972,81 142.312,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.139,47 70.208,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.610,00 28.460,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 73.300,28 123.344,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.767,07 20.646,67
Aktiva 4.420.551,05 4.551.347,95

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.593.367,62 1.398.350,08
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.373.350,08 1.281.839,51
III. Jahresüberschuss 195.017,54 91.510,57
B. Rückstellungen 98.040,88 131.921,29
C. Verbindlichkeiten 2.727.342,55 3.018.571,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.175.656,21 2.327.755,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 551.686,34 690.815,98
davon gegenüber Gesellschaftern 1.069,16 34,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.800,00 2.505,00
Passiva 4.420.551,05 4.551.347,95

Anhang

A. Allgemeine Angaben

1 Sitz der Wörner's GmbH ist München. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 135294 im Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen.

2 Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

3 Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

4 Die im Vorjahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

5 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

6 Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

B. Angaben zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

7 Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie über mehrere Geschäftsjahre genutzt werden, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

8 Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

9 Finanzanlagen werden mit den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit der am Abschlussstichtag beizulegende Wert niedriger ist, wird dieser angesetzt.

10 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt. Mögliche Ausfallrisiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

11 Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

12 Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, zeitanteilig abgegrenzt.

13 Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

14 Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

15 Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, zeitanteilig abgegrenzt.

II. Angaben zu den Posten der Bilanz

16 Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Abschreibungen des Geschäftsjahres sind als Anlage zum Anhang dargestellt (Anlagenspiegel).

17 Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

2023
2022
Urlaubsansprüche 39.999,47 35.230,73
Soforthilfe / ÜBH 29.995,56 79.995,56
Abschlussprüfung / Fibu / Pacht 27.245,85 15.895,00
Offenlegung Jahresabschluss 800,00 800,00
98.040,88 131.921,29

18 Angaben zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten:

Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 219.602,74 1.763.887,95 533.875,82
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 113.655,64 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 92.652,15 1.300,00 2.368,25

19 Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 30.162,94 (VJ € 45.195,77) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 8.268,17 (VJ € 8.471,05).

C. Sonstige Angaben

20 Der Bilanzgewinn in Höhe von € 1.590.518,47 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

In der Gesellschafterversammlung vom 06. Oktober 2023 wurde beschlossen, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

21 Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich (incl. Teilzeit) 59 Angestellte beschäftigt. Die Berechnung erfolgt nach § 267 Abs. 5 HGB.

22 Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung von Herrn Peter Wörner, Konditormeister, wahrgenommen.

23 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und weder in der Bilanz noch in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt sind, liegen nicht vor.

24 Angaben zu Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Sachverhalte Betrag
Forderungen 0,00 €
Verbindlichkeiten 1.069,16 €

 

München, den 30. November 2024

Wörner's GmbH

gez. Peter Wörner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2024 festgestellt.

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