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Register court Potsdam HRB 6588
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Transport und Autovermietung Zemke GmbHZemke GmbH
Registered
5/2/2006
Industry
Logistics service activitiesIntermediation service activities for freight transportOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Der gewerbsmäßige Betrieb einer Spedition im Nah- und Fernverkehr, auch mit Selbsteintritt eines Lagereigeschäftes, einer Frachtvermittlung, einer Autovermietung, Bauabriß- und damit zusammenhängender Entsorgungsleistungen sowie Bauserviceleistungen.

History

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Management

NameRole
Thomas Trotzki
since 11/17/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Thomas Trotzki
14727 Premnitz OT Döberitz, Dorfstr. 7
€25,600
100.00%

Financial Report

Zemke GmbH

Brandenburg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 271.260,26 276.782,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 128.040,97 128.685,97
II. Sachanlagen 143.219,29 148.096,79
B. Umlaufvermögen 886.707,06 742.169,50
I. Vorräte 71.837,00 132.583,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 779.070,99 608.168,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 35.799,07 1.417,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.837,86 47.124,79
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 299.778,63 472.250,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.478.583,81 1.538.327,24

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 107.371,28 125.266,50
III. Verlustvortrag 623.081,28 377.956,36
IV. Jahresüberschuss 190.366,78 -245.124,92
B. Rückstellungen 35.415,00 83.271,78
C. Verbindlichkeiten 1.443.168,81 1.455.055,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.478.583,81 1.538.327,24

Anhang

Anhang

 
zum

 
31. Dezember 2007



 

 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Zemke GmbH Transport- u. Autovermietungwurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

 
Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

 
Die Aufstellung entspricht in Ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

 

 

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungstag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 
 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
Bruttoanlagenspiegel

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 

 
Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 

 
Sonstige Vermögensgegenstände

 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Beträge für noch nicht vereinnahmte Umsatzsteuer aus EU-Ländern erfasst.

 
Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

 

 
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 359.202,99.
 
Der nicht gedeckte Fehlbetrag in der Bilanz ist durch stille Reserven des Anlagevermögens in Höhe von 323.000,00 Euro gedeckt.

 
 
Sonstige Pflichtangaben

 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

 
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
 

 
Kreditentwicklung Betrag
 
Stand bisheriger Kredite 0,00 Euro

 
Berichtsjahr 0,00 Euro

 
Neuvergabe im Berichtsjahr 61.682,35 Euro
 
= neuer Kreditbestand 61.682,35 Euro
 

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 
Sachverhalte Betrag

 
Forderungen 61.682,35 Euro
 

 
Namen der Geschäftsführer

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Erster Geschäftsführer: Jörg Zemke

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