Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 702251
Previous
RASANT Hotels GmbH
Registered
5/7/2007
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesIntermediation service activities for accommodationProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Aktivitäten auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs, insbesondere der Betrieb und die Führung von Hotels, die Ausrichtung von Seminaren, Tagungen und sonstiger Veranstaltungen, die Gastronomie einschließlich Catering, sowie die Beratung und die Vermarktung von Geschäftsideen und - modellen auf allen genannten Gebieten.

History

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Management

NameRole
Rana Kassem-Yildirim
since 3/16/2017
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Rana Kassem-Yildirim
69181 Leimen
€25,000
100.00%

Financial Report

ProHotels GmbH

Leimen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.845,00 30.911,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 3.500,00 3.500,00
2. geleistete Anzahlungen 0,00 3.500,00 6.722,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.984,16 45.099,32
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.100,89 15.085,05 3.080,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.109,34 13.136,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 586,22 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.351,19
117.125,61 128.801,48

PASSIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 51.351,19 - 33.138,25
III. Jahresüberschuss 47.890,15 - 18.212,94
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 26.351,19
buchmäßiges Eigenkapital 21.538,96 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 19.258,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 2.849,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00(EUR 2.849,55)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.544,85 15.884,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.544,85 (EUR 15.884,41)
3. sonstige Verbindlichkeiten 69.783,80 76.328,65 108.067,52
- davon aus Steuern EUR 819,62 (EUR 473,82)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 891,80)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.950,80 (EUR 56.965,93)
117.125,61 128.801,48

ANHANG zum 31. Dezember 2012

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§264ff. HBG) erstellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung, Erläuterungen

Ansatz und Bewertung

Nachstehend geben wir, soweit dies für die Beurteilung des Jahresabschlusses wesentlich ist, eine Übersicht über die Wertansätze und die dabei ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Beachtung der Vorschriften des HGB, ergänzend dazu den Regelungen des GmbH-Gesetzes, und der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilanziert und bewertet.

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Die Abschreibungen für die Anlagegüter erfolgen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 150,00 € den im Geschäftsjahr als Betriebsausgabe abgezogen. Bewegliche und selbständig nutzbare Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten ab 151,00 € bis 410,00 € wurden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzung in Höhe von 586,22 € wurden für das Jahr 2013 abgegrenzt, die sich auflösen.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten handelt es sich um Warenbestände. Diese werden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr sind zum Nominalwert angesetzt.

Liquide Mittel wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen. Der Ansatz erfolgte jeweils in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren, Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten Dezember 2012, ein Verrechnungskonto für einen Gesellschafter sowie ein Bankdarlehen.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 23.950,80 €.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 €.

C. Sonstigen Angaben

Gesellschafter der ProHotels GmbH sind Herr Björn Christian Dornisch und Axel Donald Sauer.

Im Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Geschäftsführung durch

 

Herrn Björn Christian Dornisch, Hotelier.

D. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH

Gegenüber den Gesellschaftern oder nahestehenden Personen bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte:

Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: € 5.000,00

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 erfolgte am 04.12.2013

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