WOBE-Team GmbHLiquidated

24145 Kiel, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 5386 KI
Registered
11/8/2004
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesManufacture of workwear
Purpose
Beratung von Wirtschaftsunternehmen der Textil-, Bekleidungs-, Druck- und IT-Industrie im Hinblick auf die Entwicklung von Strategien sowie Rationalisierung, Konsolidierung und die Produktivitätssteigerung solcher Unternehmen und die Beratung, die Entwicklung, der Vertrieb und die Betreuung von EDV-Software.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Maik Wojcieszak
since 11/8/2004
Managing Director
Oliver Dißars
since 11/8/2004
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
100000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

WOBE-Team GmbH

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 2.096,00 3.283,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 352,00 1.221,00
II. Sachanlagen 1.744,00 2.062,00
B. Umlaufvermögen 345.689,64 362.527,48
I. Vorräte 55.074,40 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 58.220,82 172.238,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 232.394,42 190.288,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 318,03 4.110,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 348.103,67 369.920,99

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 160.522,85 343.540,42
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 109.393,66 292.411,23
B. Rückstellungen 6.185,00 15.740,72
C. Verbindlichkeiten 181.395,82 10.639,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 348.103,67 369.920,99

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben
 
Die wobe-team GmbH hat ihren Sitz in Kiel. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Amtsgericht Kiel unter HRB 5386 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Das Gliederungsschema wurde gemäß BilRUG aufgrund des Wegfalls des außerordentlichen Ergebnisses und des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit umgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt hinsichtlich der Kriterien Bilanzsumme und Umsatzerlöse die Merkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Da die Größenmerkmale im ersten Jahr unterschritten wurden, treten die Rechtsfolgen gem. § 267 Abs. 4 HGB im Berichtsjahr noch nicht ein

 

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften.

Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen Grundsätze. Die Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit sie der Abnutzung unterliegen, werden planmäßige Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen. Es findet im Wesentlichen die lineare Abschreibungsmethode Anwendung. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungskosten € 410,00 nicht übersteigen (Geringwertige Wirtschaftsgüter), werden aus Vereinfachungsgründen im Zugangsjahr im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften voll abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips gem. § 253 Abs. 4 HGB bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Risiken wurden durch die Bildung einer Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen angemessen Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden mit dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten wurden unter Berücksichtigung des sog. Höchstwertprinzips mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft werk42 GmbH werden unter den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber nahestenenden Unternehmen ausgewiesen.

 

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

3.1  Aktivseite

 Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 41.574,22.
 
3.1  Passivseite

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 48.444,38 und betreffen das Verrechnungskonto aus der umsatzsteuerlichen Organschaft.

Die Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr und sind nicht besichert.

 

4.  Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt Wolfgang Bär, Oliver Dißars, Maik Wojcieszak.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Berichtsgesellschaft 5 Arbeitnehmer.

Kiel, am 15. November 2017

  Wolfgang Bär Oliver Dißars Maik Wojcieszak
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.11.2017 festgestellt.

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