CID Customized Interiors & Design Solutions GmbH

Amselberg 11, 65191 Wiesbaden, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 8991
Previous
FB Grafik-Design-Gesellschaft mbH
Registered
11/2/1993
Industry
Consulting architectural activities in interior designInterior design activitiesOther specialised design activities
Purpose
die kreative Entwicklung von kundenorientierten & massgeschneiderten Lösungen im Bereich der Innenarchitektur und Marken-architektur von der Planung bis zur Ausführung. Im Bereich Design die konzeptionelle Entwicklung und Gestaltung von Corporate-Design-Konzepten nach Maß, Designleistungen für Unternehmen, Institutionen und Projekten einschließlich der dazu erforderlichen Beratungen und Planungsarbeiten.

History

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Management

NameRole
Thomas Frieser
since 1/10/2017
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
59.00%
41.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Amselberg 11, 65191 Wiesbaden
€17,700
59.00%
Amselberg 11, 65191 Wiesbaden
€12,300
41.00%

Financial Report

CID Customized Interiors & Design Solutions GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.043,59 6.305,59
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 364,02 696,02
II. Sachanlagen 4.679,57 5.609,57
B. Umlaufvermögen 858.240,68 52.546,65
I. Vorräte 584.785,60 800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.009,77 31.314,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 251.445,31 20.431,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 863.284,27 58.852,24

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 11.433,83 12.046,05
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 14.832,76 14.832,76
III. Verlustvortrag 32.786,71 141.089,62
IV. Jahresfehlbetrag 612,22 -108.302,91
B. Rückstellungen 14.613,00 14.613,00
C. Verbindlichkeiten 837.237,44 32.193,19
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 260.766,85 31.155,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 863.284,27 58.852,24

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2012

A. Allgemeines:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH - Gesetzes aufgestellt. Es sind die Regelungen für kleine Kapitalgesellschaften angewendet worden.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Bilanzierung und Bewertung

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, wobei nach der linearen Methode pro rata temporis abgeschrieben wurde. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden so bemessen, daß sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung tragen. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

POSTEN DER BILANZ

Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Vorräte

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferung und Leistung

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten vor allem Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 4.573,49 ausgewiesen.

SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Organe der Gesellschaft

Als Geschäftsführer bestellt sind:

Thomas Frieser, Kaufmann

Markus Gabler, Dipl. Ing./Architekt

 

Wiesbaden, im Februar 2013

Thomas Frieser

Markus Gabler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2013 festgestellt.

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