Vehling Reisedienst GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 4566
Registered
7/26/1983
Industry
Scheduled passenger transport by roadNon-scheduled passenger transport by roadIntermediation service activities for passenger transportation
Purpose
die Beratung und Veranstaltung von Inlands- und grenzüberschreitendem Gelegenheitsverkehr sowie die Durchführung von Berufs-, Schüler- und Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen.

History

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Management

NameRole
Wilfried Vehling
since 11/29/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Wilfried Vehling
Bergkamen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Vehling Reisedienst GmbH

Bergkamen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1.509.092,68 1.659.999,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.062,00 7.204,00
II. Sachanlagen 408.532,00 573.786,00
III. Finanzanlagen 1.091.498,68 1.079.009,68
B. Umlaufvermögen 434.154,23 412.402,84
I. Vorräte 37.551,33 34.253,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 302.541,61 346.326,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 94.061,29 31.822,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.931,72 3.706,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.947.178,63 2.076.109,12

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 894.001,58 764.084,14
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 738.519,55 628.753,47
III. Jahresüberschuss 129.917,44 109.766,08
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 43.631,46 56.077,80
C. Rückstellungen 226.557,00 200.571,00
D. Verbindlichkeiten 782.988,59 1.055.376,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.947.178,63 2.076.109,12

Anhang

A n h a n g
für das Geschäftsjahr
2006
der
Vehling Reisedienst GmbH

59192 Bergkamen


 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Vehling Reisedienst GmbHwurde für das Geschäftsjahr 2006 nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

 
Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Bei der Bilanzierung und Bewertung wurden die gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

 
Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens erfolgt zu den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen pro rata temporis.

 
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und werden im Jahr des Zuganges im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

 
Soweit in Vorjahren und im laufenden Geschäftsjahr Investitionszuschüsse gewährt wurden, wurde hierfür der passivische Ansatz als Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen zum Anlagevermögen gewählt. Seine erfolgswirksame Auflösung richtet sich nach den Abschreibungen der bezuschussten Anlagegüter. Im Falle von Anlagenabgängen wird die Auflösung in Höhe des jeweiligen Restwertes vorgenommen.

 
Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nominalbetrag angesetzt.

 
Zum Nominalbetrag sind sonstige Vermögensgegenstände angesetzt. Das in dieser Bilanzposition ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben gemäß § 37 KStG ist zum Barwert unter Ansatz eines Zinssatzes von 3,8% bilanziert.

 
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

 
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen.

 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind mit dem Teilwert unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt (Heubeck´sche Richttafeln von 2005) und passiviert.

 
Die Position " sonstige Rückstellungen" berücksichtigt alle bis zur Bilanzerstellung bekanntgewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten die Verbindlichkeiten gegenüber der Auto Hüttermann GmbH aus laufenden Geschäftsaufträgen.

 
Erläuterungen zur Bilanz

 
A k t i v a

 
Umlaufvermögen

 
Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben im wesentlichen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

 
Das ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG (EUR 31.366,43) hat eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.

 

 
P a s s i v a

 
Eigenkapital

 
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.564,59.

 
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen

 
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen beinhalten passivierte Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen aus öffentlichen Mitteln in Höhe von EUR 43.631,46; die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibungsdauer für die bezuschussten Anlagengegenstände.

 
Sonstige Rückstellungen

 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen noch abzugeltende Verpflichtungen aus Urlaubsansprüchen sowie Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses, Instandhaltungen und Tantiemen.

 
Sonstige Angaben

 
- Geschäftsführung:
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch

Herrn Wilfried Vehling, Bergkamen

vorgenommen.

 
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Bergkamen, 22. Juni 2007

 

 
___________________________________
Vehling Reisedienst GmbH

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 565.645,24 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 31.366,43 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 743.129,11 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 30.233,05 EUR.

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