Otto Meixner GmbHLiquidated

97078 Würzburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 7390
Registered
6/28/1991
Industry
Computer consultancy activitiesManufacture of plastic packing goodsManufacture of testing machines
Purpose
ist die Herstellung von EDV- Programmen, die Beratung zur EDV-gerechten Organisation im Fertigungsbereich, sowie der Import und Export von Wirtschaftsgütern jeder Art.

History

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Management

NameRole
Otto Meixner
since 5/4/2009
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€50,000
100.00%

Financial Report

Otto Meixner GmbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 30.04.2009

Bilanz

Aktiva

30.4.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.104,00 210,00
I. Sachanlagen 1.104,00 210,00
B. Umlaufvermögen 31.155,42 34.003,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.323,27 11.054,87
II. Wertpapiere 4.892,74 22.364,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.939,41 583,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.374,86 2.502,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 35.634,28 36.715,66

Passiva

30.4.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 30.159,42 18.381,46
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 4.594,83 -11.804,69
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 4.621,56
B. Rückstellungen 3.642,00 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.832,86 15.334,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 35.634,28 36.715,66

Anhang


 
1.  Erläuterungen zum Jahresabschluß  

 
1.1  Allgemeine Erläuterungen 




Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2009 wurde mit Wirkung ab dem 01. Mai 2009 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

Es ist daher für den Zeitraum vom 01.01. - 30.04.2009 ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden und auf den 30.04.2009 ein Jahresabschluss aufzustellen.

Unsere Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Im Interesse der Klarheit der Darstellung werden Angaben zur Restlaufzeit von Forderungen und von sonstigen Vermögensgegenständen sowie von Verbindlichkeiten und sonstige "davon-Vermerke" in den Anhang aufgenommen. Entsprechend wird beim Ausweis der sog. "davon-Vermerke" im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung verfahren.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Der Jahresabschluss 01-04/2009 wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Gewinnverwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
 

1.2  Erläuterungen zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmetho  den



Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und unter Zugrundelegung der aus den amtlichen AfA-Tabellen entnommenen oder der jeweils geschätzten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter EUR 150,-- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Solche mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,-- und EUR 1.000,-- werden entsprechend der neuen steuerlichen Regelung linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Kurswert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
 

1.3  Erläuterungen zur Bilanz



Die Abschreibungen je Posten der Bilanz gliedern sich wie folgt:

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:      250,37 EUR       (Vorjahr: 89,00 EUR)


Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr (Vorjahr: dto.).

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr  (Vorjahr: dto.).

Unter der Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" sind enthalten:

Verbindlichkeiten aus Steuern:  1.621,21 EUR     (Vorjahr:  2.274,97 EUR)
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit:  0,00 EUR     (Vorjahr:  0,00 EUR)



2. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB.


3. Beziehungen zu Unternehmensorganen

3.1.  Angabe gewährter Vorschüsse und Kredite einschließlich zurückgezahlter Beträge sowie zugunsten Mitglieder eingegangene Haftungsverhältnisse

Gegenüber dem Geschäftsführer bestehen am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von EUR 16.037,42 (Vorjahr: EUR 0,00). Am 29.04.2009 wurde an unseren Geschäftsführer ein Darlehen in Höhe von EUR 16.000,00 ausgezahlt. Es wird mit 5 % p. a. verzinst und ist vom Schuldner jederzeit zurückzahlbar, spätestens aber zum 30.04.2010 zur Rückzahlung fällig.
Die Forderung aus Verrechnungskonto von EUR 37,42 betrifft Vorschüsse zum Bilanzstichtag und wird nicht verzinst.



3.2  Angabe der Namen und Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und des Aufsichtsrates


Im Geschäftsjahr war als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer bestellt:
 Otto Meixner, Dipl. Mathematiker, Würzburg


3.3  Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern


 Gegenüber unserem Gesellschafter, der gleichzeitig Geschäftsführer ist, bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von insgesamt EUR 16.037,42 (Vorjahr: EUR 0,00) und Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 79,73).


  

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