Trigem GmbHLiquidated

80807 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 180149
Previous
Blitz 02-040 GmbHSOTEC Europe GmbHAVERATEC Europe GmbH
Registered
8/12/2002
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareComputer consultancy activities
Purpose
Vermarktung von Computerhardware und software einschließlich Computerzubehör sowie Erbringung von Dienstleistungen, die mit dieser Vermarktung zusammenhängen.

History

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Management

NameRole
Sangyoup Kim
since 12/11/2012
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Trigem Computer Inc.KOR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Trigem Computer, Inc.
South Korea
€980,000
100.00%

Financial Report

Trigem GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen: 409,50 614,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 18.090,49 33.786,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.010.846,81 989.530,64
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.271,03; Vj 8.274,47)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 8.148,90 31.563,36
1.037.086,20 1.054.880,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.245,60 10.015,73
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.665.721,33 9.459.733,26
10.708.462,63 10.525.243,25

PASSIVA

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.318.500,00 1.318.500,00
II. Verlustvortrag - 10.778.233,26 - 11.091.544,61
III. Jahresüberschuss - 205.988,07 313.311,35
nicht gedeckter Fehlbetrag 9.665.721,33 9.459.733,26
0,00 0,00
B. Rückstellungen 188.357,41 240.928,32
C. Verbindlichkeiten 10.520.105,22 10.284.314,93
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: 10.520.105,22 EUR; Vj. 10.284.314,93 EUR)
10.708.462,63 10.525.243,25

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. VORBEMERKUNGEN

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungs- vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

II. ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wird gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die buchmäßige Überschuldung wird durch einen vom Mutterunternehmen erklärten Rangrücktritt auf Forderungen in Höhe von 13.625 TUS $ (bewertet mit 10.515 T€) beseitigt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 € werden aus Vereinfachungsgründen in entsprechender Anwendung der steuerlichen Vorschriften über eine einheitliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu Anschaffungskosten, vermindert um Anschaffungspreisminderungen und vermehrt um Anschaffungsnebenkosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert zum Abschlussstichtag. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Flüssige Mittel

Die Bankguthaben sind zu Nominalwerten bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird auf der Aktivseite ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen bemessen und mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem jeweiligen laufzeitadäquaten, von der Deutschen Bundesbank ermittelten und bekannt gegebenen Zinssatz (durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre) abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Bilanz:

In Fremdwährung bezogene Warenlieferungen werden zum Devisenkassamittelkurs im Zeitpunkt der Erstverbuchung (Einbuchungskurs) erfasst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden im Zugangszeitpunkt ebenfalls zum Einbuchungskurs erfasst. Am Abschlussstichtag erfolgt gemäß § 256a HGB eine Bewertung zum Devisenkassamittelkurs; dabei werden Verbindlichkeiten mit unbestimmter Restlaufzeit wie Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr behandelt, d.h. das Anschaffungswertprinzip bzw. das Realisationsprinzip finden in diesen Fällen keine Anwendung.

Bankguthaben in Fremdwährung werden mit dem Jahresendkurs (Devisenkassamittelkurs) bewertet.

Der Bewertung zum Abschlussstichtag wurde ein Devisenkassamittelkurs von 1,29570 US $ / € zu Grunde gelegt.

Kurssicherungsgeschäfte wurden im Berichtszeitraum nicht vorgenommen.

III. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

 

Herr Sin Tae Kim, Bachelor of Chinese language and literature

Unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB wird auf eine Angabe der Geschäftsführerbezüge verzichtet.

Mutterunternehmen

TriGem Computer Inc., 1125-1 Shingil-dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-do, 425-839, Korea. Das Mutternunternehmen stellt einen Konzerabschluss auf, in dem unsere Gesellschaft einbezogen wird.

 

München, 22. Juni 2012

Trigem GmbH

gez. Sin Tae Kim, Geschäftsführer

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