Sonja Marohn GmbHLiquidated

70180 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 19146
Registered
3/17/1994
Industry
Manufacture of outerwear made of woven fabrics for women and girlsManufacture of workwearManufacture of women's or girls' outerwear, knitted or crocheted
Purpose
ist der Entwurf und die Konfektion von Damenoberbekleidung und Accessoires sowie deren Vertrieb.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€178,000
80.91%

Financial Report

Sonja Marohn GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 156.126,50 204.935,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 250,00 666,00
II. Sachanlagen 155.876,50 204.269,50
B. Umlaufvermögen 324.909,77 659.479,27
I. Vorräte 117.975,00 279.211,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 201.180,33 366.664,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.754,44 13.603,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 22.074,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva 481.036,27 886.489,45

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 343.743,80 439.431,34
I. gezeichnetes Kapital 220.000,00 220.000,00
II. Gewinnvortrag 219.431,34 667.665,72
III. Jahresfehlbetrag 95.687,54 448.234,38
B. Rückstellungen 40.002,00 110.314,92
C. Verbindlichkeiten 97.290,47 336.743,19
Bilanzsumme, Summe Passiva 481.036,27 886.489,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2010 ist die Sonja Marohn GmbH mit Wirkung zum 31.12.2010 aufgelöst worden. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Zum Liquidator wurde Frau Sonja Marohn bestimmt. Der Jahresabschluss der Sonja Marohn GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 43.654,33 (Vorjahr: Euro 30.695,34).

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method, kurz PUC Methode) angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Heubeck RT2005G

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden 157.466,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 129.678,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 129.678,00
verrechnete Aufwendungen 7.712,00
verrechnete Erträge 3.031,51

Der Zeitwert bestimmt sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Zurich Service GmbH Bonn vom 05.05.2011.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 97.290,47 (Vorjahr: Euro 336.743,19).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Sonja Marohn ausgeübter Beruf Kauffrau
Geschäftsführer: Frau Tanja Marohn ausgeübter Beruf: Kauffrau

Frau Tanja Marohn wurde zum 30.09.2010 als Geschäftsführerin abberufen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 38.420,74
Rückzahlungen im Berichtsjahr 25.056,92
Neuvergaben im Berichtsjahr 30.170,89
= neuer Kreditbestand 43.534,71

Daneben bestehen Kredite an einer GbR, an der die eine Geschäftsführerin beteiligt ist.

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 57.542,10
planmäßige Tilgungsleistung 8.400,00
Zinsbelastung 2.912,23
= neuer Kreditbestand 52.054,33

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 18.194,66
Verbindlichkeiten 0,00

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, den 04.11.2011

gez. Sonja Marohn

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.10.2011 festgestellt.

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