Master Data

Registry
Register court Bielefeld HRB 36554
Registered
9/17/1999
Industry
Manufacture of ice creamRetail sale of bread, cake and confectioneryMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
Betrieb eines Eiscafés mit Außengastronomie.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Tiziana De Lorenzo
50.00%
Lorena De Lorenzo
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Tiziana De Lorenzo
Obernstraße 45, 33602 Bielefeld
€15,000
50.00%
Lorena De Lorenzo
Obernstraße 45, 33602 Bielefeld
€15,000
50.00%

Financial Report

Dolce Freddo GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 17.446,29 19.424,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.662,29 9.049,29
II. Sachanlagen 10.784,00 10.375,50
B. Umlaufvermögen 43.410,25 39.547,95
I. Vorräte 500,00 500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.450,99 3.388,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.459,26 35.659,33
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 33.478,65 58.514,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 94.335,19 117.486,88

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -15.000,00 -15.000,00
2. eingefordertes Kapital 15.000,00 15.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -61.416,73
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -12.097,41
IV. Bilanzverlust 48.478,65 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 33.478,65 58.514,14
B. Rückstellungen 10.195,49 3.200,00
C. Verbindlichkeiten 84.139,70 114.286,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 84.139,70 114.286,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 94.335,19 117.486,88

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Dolce Freddo GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben zur Bilanz


Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.
Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind:
Anschaffung im Wirtschaftsjahr 1999.


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
12.530,72


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung


Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 73.514,14 einbezogen.


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).


Angabe zu Restlaufzeitvermerken


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 84.139,70 (Vorjahr: EUR 114.286,88).


Sonstige Angaben


Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführerin:
Lorena De Lorenzo
ausgeübter Beruf:
Kauffrau

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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