Comedyanten GmbHLiquidated

68167 Mannheim, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 709172
Registered
4/20/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Vertrieb von Ton- und Bildmaterial sowie Merchandisingartikeln unter Nutzung der jeweils neuesten Technologie. Ferner hat die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung zum Gegenstand. (2) Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. (4) Gegenstand der Gesellschaft kann auch sein, Organ im Rahmen eines steuerlichen Organschaftsverhältnisses zu sein. Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsführung ermächtigen, einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abzuschließen.

History

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Management

NameRole
Peter Schönpflug
since 1/20/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

68167 Mannheim, Käfertaler Str. 162
€25,000
100.00%

Financial Report

Comedyanten GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

78,53

423,53

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

77,51

422,51

II. Sachanlagen

1,02

1,02

B. Umlaufvermögen

3.413,50

13.770,09

I. Vorräte

0,00

2.990,23

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

43,34

4.896,25

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.370,16

5.883,61

Summe Aktiva

3.492,03

14.193,62



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

nicht eingeforderte, ausstehende Einlagen

eingefordertes Kapital

25.000,00

-12.500,00

12.500,00

25.000,00

-12.500,00

12.500,00

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-5.492,89

2.130,97

III. Vortrag auf neue Rechnung

-5.096,33

-7.227,30

B. Rückstellungen

237,00

937,00

C. Verbindlichkeiten

1.794,25

5.852,95

Summe Passiva

3.492,03

14.193,62

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die im Wirtschaftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- und Herstellungskosten bis Euro 410,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Positionen der Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind kurzfristiger Natur, d.h. die Restlaufzeit beträgt höchstens ein Jahr.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Das eingetragene Haftkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00. Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2014 in Höhe von € 2.130,97 wird mit dem vorhandenen Verlustvortrag in Höhe von € 7.227,30 verrechnet. Die Summe in Höhe von € 5.096,33 wird als Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Alle Verbindlichkeiten sind kurzfristiger Natur, d. h. die Restlaufzeit beträgt höchstens ein Jahr.

Sonstige Angaben

In der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung des Vorjahres angenommen.

Im Geschäftsjahr 2014 erfolgte die Geschäftsführung der Comedyanten GmbH durch den alleinigen Gesellschaftergeschäftsführer Peter Schönpflug.

Mannheim, den 29. September 2015

Peter Schönpflug

 

Mannheim, den 29. September 2015

gez. Peter Schönpflug

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.09.2015

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