Activities of organisations in the field of education, science and research
davero dialog GmbHLiquidated
91058 Erlangen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Gerald Schreiber since 11/4/2010 | Managing Director |
Jutta Birzer since 10/1/2002 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
davero dialog GmbHErlangenJahresabschluss zum 31. Dezember 2014BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014DAVERO DIALOG GMBH, ERLANGENAKTIVA
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014DAVERO DIALOG GMBH, ERLANGENA. ALLGEMEINE ANGABEN 1. Grundsätzliche Angaben Der Jahresabschluss 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften sowie bestimmten Personenhandelsgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274a, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279-283 HGB, erstellt. 2. Darstellungsstetigkeit Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der Bilanz, wurde entsprechend dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013 beibehalten. B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Bilanzierungsmethoden Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. 2. Bewertungsmethoden Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt: ANLAGEVERMÖGEN Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare sowie außerplanmäßige und steuerrechtliche Abschreibungen angesetzt. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter wurden im Zugangsjahr auf einem Sammelposten aktiviert, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird. Ausbauten, Anbauten sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben. UMLAUFVERMÖGEN Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken - soweit erforderlich - sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN sind zu Anschaffungskosten bewertet. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 3. Grundlagen der Währungsumrechnung Fremdwährungsposten werden zum Devisenkurs des Buchungstages bewertet. Buchverluste aus Kursänderungen werden zum Bilanzstichtag berücksichtigt. Geschlossene Währungspositionen werden zum Sicherungskurs bewertet. C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.1 Restlaufzeiten Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 1.092.972,94 (Vorjahr: EUR 1.035.442,61) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 1.2 Forderungen gegen Gesellschafter Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 220,00 (Vorjahr: EUR 40.218,28) 2. Aktive latente Steuern Von dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB zum Ausweis von aktiven latenten Steuern wurde nicht Gebrauch gemacht. 3. Verbindlichkeiten 3.1 Restlaufzeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 937.292,29 (Vorjahr: EUR 794.751,28). D. SONSTIGE ANGABEN Organe Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft ist bzw. waren im Berichtsjahr: Frau Jutta Birzer, Weisendorf, Kauffrau Herr Gerald Schreiber, Erlangen, Kaufmann Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. E. UNTERSCHRIFT GEM. § 245 HGB davero dialog GmbH, Erlangen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014
Erlangen, im Februar 2015 Jutta Birzer, Geschäftsführerin Gerald Schreiber, Geschäftsführer Der Jahresabschluss vom 01. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014 wurde am 06. Mai 2015 festgestellt. |
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