Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 96705
Previous
KREST Wohnbau GmbH
Registered
7/3/1989
Industry
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingOther rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tonsIntermediation service activities for rental and leasing of cars, motorhomes and trailers
Purpose
Autovermietung, Vermittlung von Mietfahrzeugen, Vermietung von Nutzfahrzeugen sowie Personenkraftwagen, Flotten Management.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Dean Kwietzinski
since 3/7/2022
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Sebastiaan Andriesse
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Sebastiaan Andriesse
Kleve
100.00%

Financial Report

KREST Wohnbau GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 475.321,37 476.550,44
I. Vorräte 469.000,00 469.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.013,07 6.382,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 308,30 1.167,79
Bilanzsumme, Summe Aktiva 475.321,37 476.550,44

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 96.154,14 91.313,88
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 65.749,29 57.708,65
III. Jahresüberschuss 4.840,26 8.040,64
B. Rückstellungen 27.958,89 26.212,61
C. Verbindlichkeiten 351.208,34 359.023,95
Bilanzsumme, Summe Passiva 475.321,37 476.550,44

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags/ der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung des Vorratsvermögens (Wohnungsbestand) erfolgt zu den beiliegenden Werten gemäß dem im Jahr 2009 erstellten Wertgutachten

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Verweildauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Entsprechende Bewertungsabschläge wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Forderungen gegen Gesellschafter ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres in Höhe von € 65.749,29 wurde auf den 01. Januar 2011 vorgetragen.

Nach Berücksichtigung des Jahresüberschusses von € 4.840,26 beträgt die Summe des Eigenkapitals zum Jahresende € 96.154,14.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Steuern sowie für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
Verbindlichkeiten 351.208,34 7.841,95 351.208,34 7.486,33

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 346.709,84 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Günter Stürzenbecher, Gelsenkirchen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gelsenkirchen, den 25.07.2012

Stürzenbecher, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.7.2012.

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