Haus Plus GmbH
Schlösserstraße 6, 99084 Erfurt, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Katrin Baumann since 1/24/2025 | Managing Director |
Uwe Sever since 1/5/2011 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Haus Plus GmbHErfurtJahresabschluss zum 31. Dezember 2010Bilanz für OffenlegungszweckeAKTIVA
PASSIVA
Anhang für OffenlegungszweckeAllgemeine Angaben zum JahresabschlussDie Gesellschaft wurde gemäß Gründungsurkunde des Notars Dr. Ulrich Krause, Erfurt, am 07. August 2000 errichtet. Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes/Aktiengesetzes beachtet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Anpassung Vorjahresangaben wegen Erstanwendung BilMoGTrotz der erstmaligen Anwendung des BilMoG ergaben sich keine Änderungen zu den Vorjahreswerten. Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeBilanzierungsmethodenDie Wertansätze in der Bilanz der Haus Plus GmbH zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet. BewertungsmethodenDie Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Im Jahresabschluss ausgewiesene Schuld- und Vermögensgegenstände wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert sind. Auf Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandte Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDas Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Zugänge werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern und -arten für die Vermögensgegenstände, die sich vor der Erstanwendung des BilMoG im Anlagevermögen befunden haben, werden fortgeführt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Abweichungen von Bilanzierungs- und BewertungsmethodenSelbständig nutzungsfähige Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1 000 EUR wurden zu einem Sammelposten zusammengefasst und werden gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben. Insofern wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen. Erläuterungen zur BilanzUmlaufvermögenForderungen und sonstige VermögensgegenständeDie sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 250,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. EigenkapitalGezeichnetes KapitalDas gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00. Es ist vollständig eingezahlt. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten haben sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert und innerhalb eines Jahres fällig. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 Nr. 2 HGB unterlassen. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Soweit einzelne Posten einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes nicht erheblich ist, wurden diese zusammengefasst. Sonstige PflichtangabenGeschäftsführungDie Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 durch den alleinigen Geschäftsführer vertreten: Matthias Schäf, Bauingenieur, Erfurt Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Vorschriften des § 181 BGB befreit. Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB. Angaben gem. 42 Abs. 3 GmbHG Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von EUR 35,91 (Vorjahr: TEUR 0). Erfurt, den 14. März 2011 gez. Matthias Schäf Geschäftsführer Feststellung des JahresabschlussesDie Einreichung der Unterlagen zur Offenlegung des Jahresabschlusses erfolgt nach Bekanntgabe an die Gesellschafter. Die Feststellung durch die Gesellschafterversammlung stand zum Einreichungszeitpunkt noch aus. |
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