Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 140708
Registered
6/14/2001
Industry
Manufacture of doors and windows of woodWholesale of wood in the rough and sawn timberManufacture of wooden containers and coopers' products
Purpose
Die Herstellung von Verkaufsständen, Verkaufswagen, Gastronomiebedarf, Gaststätteneinrichtungen, Tischlerarbeiten aller Art, der Handel mit Holz und Holzprodukten sowie jede andere gewerbliche Nutzung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gegenstand ihres Unternehmens in Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind. Sie kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen und Betriebe erwerben oder pachten, sich an ihnen beteiligen oder deren Geschäftsführung und Vertretung auch als unbeschränkt haftender Gesellschafter übernehmen; ferner darf sie Zweigniederlassungen errichten.

History

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Management

NameRole
Sven Pfützner
since 1/4/2006
Managing Director

Financial Report

Pfützner GmbH

Delmenhorst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 64.955,28 37.222,72
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 383,00 498,00
II. Sachanlagen 64.498,00 36.653,00
III. Finanzanlagen 74,28 71,72
B. Umlaufvermögen 100.176,17 84.594,47
I. Vorräte 73.926,83 47.911,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.789,37 24.565,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.459,97 12.118,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.267,43 980,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 166.398,88 122.797,30

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 45.884,75 61.237,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.237,15 56.540,30
III. Jahresfehlbetrag 15.352,40 20.303,15
B. Rückstellungen 11.179,40 8.515,45
C. Verbindlichkeiten 109.334,73 53.044,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 166.398,88 122.797,30

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Pfützner GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für Kleine Kapitalgesellschaften.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

1. Angaben zur Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Aktiva

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und dem Wertverzehr vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigung Rechnung getragen worden. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 1.454,72 Euro.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Abschlussstichtag darstellen.

Passiva

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber den Gesellschafter in Höhe von 36.919,63 Euro enthalten.

C. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nach Auskunft der Geschäftsführung nicht.

Geschäftsführung und Vertretung:

Als Geschäftsführer(-in) ist bestellt:

Sven Pfützner, Delmenhorst

Die Geschäftsführer(-in) ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2011 festgestellt.

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