HeRo Hesse GmbHLiquidated

75382 Althengstett, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 330891
Registered
7/24/1978
Industry
Manufacture of communication equipmentManufacture of multiple use industrial robotsManufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Forschung, Entwicklung, Konstruktion, industrielle Herstellung - auch als Generalunternehmer, wobei handwerkliche Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden und der Vertrieb von Anlagen, Geräten, Baugruppen und Bauteilen aller Art im Bereich der Kommunikationstechnik (Hardund Software) einschließlich Zubehör, insbesondere Autozubehör.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Nikolaus Hesse
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Nikolaus Hesse
Calw
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

HeRo Hesse GmbH

Althengstett

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 235.459,00 245.416,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 401,00 549,50
II. Sachanlagen 235.058,00 244.866,50
B. Umlaufvermögen 350.550,90 634.093,30
I. Vorräte 147.440,04 233.100,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.202,73 223.229,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 3.461,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.908,13 177.763,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.645,68 3.724,60
D. Aktive latente Steuern 15.389,55 18.996,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 605.045,13 902.230,23

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 337.695,22 289.639,79
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 264.075,20 298.647,37
III. Jahresüberschuss 48.055,43 -34.572,17
B. Rückstellungen 129.230,15 371.693,00
C. Verbindlichkeiten 138.119,76 240.897,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 605.045,13 902.230,23

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HeRo Hesse GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für selbständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Einzelwert von 150,01 € bis zu einem Wert von 1.000 € wurden Sammelposten 2008 und 2009 gebildet und aktiviert. Diese werden gleichmäßig über 5 Jahre linear abgeschrieben. Das Wahlrecht zur Sofortabschreibung von Einzelwerten bis 150 € wurde in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellung beträgt Euro 262.435.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Pensionsrückstellungen

Die Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2014 ein versicherungsmathematisches Gutachten unter

Berücksichtigung der nach BilMoG geltenden Bewertungsvorschriften für Pensionsrückstellungen nach dem sogenannten Barwertverfahren erstellen lassen.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 4,53 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen nicht gehaltsabhängig
zugrunde gelegte Sterbetafel Dr. Klaus Heubeck 2005 G

Zum 1.1.2010 ergibt sich aus der Neubewertung der Pensionsrückstellung eine Unterdotierung in Höhe von Euro 58.634. Vom Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 zur Verteilung der erforderlichen Zuführung über den längst möglichen Zeitraum von 15 Jahren wurde kein Gebrauch gemacht.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Euro
Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung per 31.12.2014 262.435,00
Zeitwert der verrechneten Rückdeckungsversicherung (Planvermögen) per 31.12.2013 172.161,56
verrechnete Aufwendungen 11.373,00
verrechnete Erträge/Ertrag aus (Teil-) Auflösung Rückstellung durch Verzicht 235.880,56

Die Bilanz zum 31. Dezember 2014 weist nach Saldierung gemäß § 246 Abs. 2 HGB eine Pensionsrückstellung in Höhe von Euro 90.273,44 aus.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 138.119,76 (Vorjahr: Euro 240.897,44).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0 (Vorjahr: Euro 0)

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Nikolaus Hesse ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
Euro
Stand bisheriger Kredite 29.113,14
Rückzahlungen im Berichtsjahr 29.113,14
Neuvergaben im Berichtsjahr 0,00
= neuer Kreditbestand 0,00
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite  
Zinssatz 4 und 3,7 %
Restlaufzeit 2,5 Jahre
Sicherheiten keine

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 15.458,38

Ergebnisverwendung: Der Gesellschafter/Geschäftsführer schlägt folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag zuzüglich Gewinnvortrag wird wie folgt verwendet:

Auf neue Rechnung werden Euro 312.131 vorgetragen.

 

Althengstett, 13.11.2015

Nikolaus Hesse, Geschäftführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 458,38 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.993,14 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.11.2015 festgestellt.

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