Management activities of other holding companies
Telexiom GmbHLiquidated
50672 Köln, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Saeed Ejazi since 7/3/2008 | Procura |
Ezatollah Safavi since 2/8/2008 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Telexiom GmbHKölnJahresabschluss zum 31. Dezember 2009BILANZ zum 31. Dezember 2009Telexiom GmbH, KölnAKTIVA
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009Telexiom GmbH, Köln
Anhang für das Geschäftsjahr 2009Telexiom GmbH, KölnI. Allgemeine AngabenDas Unternehmen wurde mit notariellem Vertrag vom 11. Juli 2005 gegründet. Die Eintragung in das Handelsregister Köln erfolgte unter HRB 55987 am 2. September 2005. Das Wirtschaftsjahr 2009 entspricht dem Geschäftsjahr. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HBG. Die Gesellschaft beachtet bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hinsichtlich der Bilanzierung, der Bewertung und des Ausweises die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 Abs. 2 und 3 bzw. 275 Abs. 2 HGB. Der Abschluss ist in Euro aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen. Im einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt: 1. Gliederungsgrundsätze Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt in Staffelform. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. 3. Bewertungsmethoden Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlicher begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:
Die Zugänge an beweglichen Anlagegütern während des Geschäftsjahres wurden linear pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Daneben wird gemäß § 6 Abs. 2a EStG für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter die einer selbständigen Nutzung fähig sind (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als netto EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) ein Sammelposten gebildet. Der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten wurde aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Er wird im Erwerbsjahr und den folgenden vier Jahren abgeschrieben. Die Beteiligung an der wy-me AG wurde zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag bzw. mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken lagen nicht vor. Für ein allgemeines Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5% der nicht einzelwertberichtigten Nettoforderungen berücksichtigt. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der BilanzDie Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Die Telexiom GmbH war zum Bilanzstichtag mit 20% am Grundkapital der wy-me AG mit Sitz in Köln beteiligt. Im Geschäftsjahr hat die wy-me AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 6 erzielt. Das Eigenkapital per 31. Dezember 2009 beträgt TEUR 44. Die unfertigen Leistungen sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet. Neben den direkt zurechenbaren eigenen und fremden Einzelkosten sind angemessene Gemeinkostenanteile entsprechend dem steuerlichen Mindestumfang berücksichtigt worden. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden gemäß § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB aktiviert. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wird gegebenenfalls von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen Sämtliche Forderungen haben zum 31. Dezember 2009 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Das Stammkapital der Gesellschaft lautete auf den 31. Dezember 2009 auf 250.000,00 EURO. Eigene Anteile hält die Gesellschaft nicht. Das Stammkapital untergliedert sich in 250.000 Gesellschaftsanteile mit einem anteiligen Betrag von je 1 EURO. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im wesentlichen personalbezogene Aufwendungen, Vertriebsaufwendungen sowie Abschluss- und Steuerberatungskosten. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. III. Ergänzende Angaben1. Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung
Herr Safavi übt die Tätigkeit zusammen mit seiner freiberuflichen Tätigkeit hautberuflich aus. Der Geschäftsführer erhielt keine Bezüge für seine Tätigkeit. 2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen am 31. Dezember 2009 betrugen insgesamt TEUR 263 (im Vorjahr TEUR 79); diese entfallen in Höhe von TEUR 152 (Vorjahr TEUR 7) auf Mietverpflichtungen und in Höhe von TEUR 111 (Vorjahr TEUR 72) auf Leasingverpflichtungen. IV. ErgebnisverwendungDer Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EURO 127.403,98 auf neue Rechnung vorzutragen.
Köln, im April 2010 Telexiom GmbH gez. E. Safavi ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2009
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