PSW - Personal Service Wunder GmbHLiquidated

67663 Kaiserslautern, DEU

Master Data

Registry
Register court Kaiserslautern HRB 30223
Registered
12/4/2006
Industry
Other human resources provisionComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist (a) die gewerbliche Überlassung von Arbeitnehmern nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, (b) die Personalvermittlung, (c) die Ausführung von Subunternehmertätigkeit in Produktionsabläufen, (d) die Ausführung von Hilfstätigkeiten in Lagern, (e) die Verwaltung von Lagerbeständen, (f) die Durchführung Regalservicetätigkeiten, (g) die Übernahme von Büroservicetätigkeiten, (h) die Ausführung von Kommissionierungstätigkeiten, (i) der IT-Service, (j) EDV-Dienstleistungen aller Art, (k) Netzwerk- und Sicherheitstechnik, (l) Beschaffung von Hard- und Software, (m) Handel mit Hard- und Software.

History

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Management

NameRole
Astrid Mischler
since 9/12/2011
Managing Director
Günter Wunder
since 12/4/2006
Managing Director

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

PSW - Personal Service Wunder GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

217.688

119.831

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

33.458

49.225

II. Sachanlagen

184.230

70.606

B. Umlaufvermögen

1.158.112

408.790

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.154.864

346.944

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.248

61.846

C. Rechnungsabgrenzungsposten

38.811

8.563

Summe Aktiva

1.414.611

537.184


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

158.871

257.177

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Gewinnvortrag

232.177

188.783

III. Jahresergebnis

- 98.306

43.394

B. Rückstellungen

52.600

43.981

C. Verbindlichkeiten

1.203.140

236.026

Summe Passiva

1.414.611

537.184

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten-verfahren gewählt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben wurden soweit wie möglich in den Anhang übernommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt, siehe Anlage IV.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 151,00 bis EUR 1.000,00 wurden in einem Sammelposten erfasst und im Rahmen der Poolabschreibung abgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2009 betrug diese Poolabschreibung EUR 20.843,48.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zu den Nominalbeträgen angesetzt. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche aus geleisteten Steuervorauszahlungen 2008 sowie 2009 und sind zu den Nominalbeträgen angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nominalwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen.

PASSIVA

Die Posten des Eigenkapitals werden in der Bilanz dargestellt.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme berücksichtigt. Ansatz und Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Entwicklung der Rückstellungen im Geschäftsjahr 2009

Die Rückstellungen wurden gebildet für:

Art der
Rückstellung

Stand zum
01.01.2009

Auflösung
2009

Inanspruchnahme
2009

Zuführung
2009

Stand zum
31.12.2009

Rückstellungen für Resturlaub interne Mitarbeiter

5.213,00

0,00

5.213,00

6.360,00

6.360,00

Rückstellungen für Resturlaub und Arbeitszeitkonten externe Mitarbeiter

33.768,00

0,00

33.768,00

41.240,00

41.240,00

Rückstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Summe

43.981,00

0,00

43.981,00

52.600,00

52.600,00

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und resultieren im wesentlichen aus Verbindlichkeiten aufgrund der Lohnabrechnung für den Monat Dezember 2009.

C. Erläuterungen und Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2009 ergibt sich aus dem beigefügten Anlageverzeichnis.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten insgesamt EUR 1.203.140,20

davon

mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.203.140,20

D. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des Berichtsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Herrn Günter Wunder geführt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 in Höhe von EUR 98.306,32 wird mit dem Gewinnvortrag von EUR 232.176,80 verrechnet. Der sich danach ergebende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 133.870,48 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahreabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05. Oktober 2010 festgestellt.

 

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