Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 3372 FL
Registered
5/31/2005
Industry
Computer consultancy activitiesManufacture of communication equipmentOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Produktion und der Vertrieb von Hard- und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen auf allen Gebieten der Informations- und Kommunikationstechnik.

History

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Management

NameRole
Werner Drews
since 5/31/2005
Managing Director

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

2wCom GmbH

Flensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.181.986,69 2.019.008,76
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 82.635,00 107.604,00
II. Sachanlagen 105.178,00 170.162,00
III. Finanzanlagen 1.994.173,69 1.741.242,76
B. Umlaufvermögen 1.775.090,41 2.338.536,66
I. Vorräte 880.870,75 1.330.638,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 893.684,67 775.012,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 534,99 232.885,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.196,04 62.742,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.999.273,14 4.420.287,60

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 286.911,05 1.743.696,71
I. gezeichnetes Kapital 281.200,00 281.200,00
II. Gewinnvortrag 1.462.496,71 1.686.421,56
III. Jahresfehlbetrag 1.456.785,66 223.924,85
B. Einlagen stiller Gesellschafter 300.000,00 150.000,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 418.359,00 0,00
D. Rückstellungen 119.688,04 420.397,04
E. Verbindlichkeiten 2.872.215,05 2.106.193,85
F. Rechnungsabgrenzungsposten 2.100,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.999.273,14 4.420.287,60

Anhang


zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009
2wcom GmbH
I.  Allgemeine Erläuterungen
Die Gesellschaft gehört nach Bilanzsumme und Umsatzerlösen zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses folgt den Vorschriften der §§ 266 - 278 HGB.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bzw. auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die Abschreibungen betragen bei den Konzessionen, gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 25 % bzw. 33 %. Der Geschäfts- oder Firmenwert ist zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung (6,67 %) bewertet. Der Abschreibungsplan wurde im Geschäftsjahr unverändert fortgeführt.
2. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer und degressiver Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen betragen bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 6,67 % - 33,33 %. Der Abschreibungsplan wurde im Geschäftsjahr unverändert fortgeführt.
Die im Laufe des Geschäftsjahres angeschafften Geringwertigen Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden gemäß § 6 Abs. 2a EStG als Sammelposten erfaßt und mit 20 % abgeschrieben.
3. Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 2 HGB bewertet. Werte in ausländischer Währung wurden mit dem Geldkurs zum Bilanzstichtag angesetzt.
4. Vorräte
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den durchschnittlichen Einstandspreisen bewertet. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden mit den steuerlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
6. Flüssige Mittel
Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
7. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält vorausbezahlte Kfz- und Geschäftsversicherungen, Finanzierungskosten sowie Kfz-Steuern.
8. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.
9. Einlagen stiller Gesellschafter
Die Einlagen des stillen Gesellschafters sind zum Nennbetrag bilanziert.
10. Sonderposten für Investitionszuschüsse und Zulagen
Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wurde zum Nennbetrag bilanziert. Die Auflösung erfolgt analog zu der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.
11. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen  berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages angesetzt.
12. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
13. Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält die Überzahlung für 2010 aus der Zuwendung der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH.
III.  Die Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
IV. Sonstige Angaben
1. Mitglieder der Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft ist: Herr Werner Drews
Flensburg, den 27. September 2010

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