Master Data

Registry
Register court München HRB 159740
Registered
11/24/2005
Industry
Cutting, shaping and finishing of stoneManufacture of hand toolsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Betreiben eines Handwerksbetriebes im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Konrad Anton Oppenrieder
since 11/24/2005
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Reithofen, Eiblweg 2, 85669 Pastetten
€12,500
50.00%
Reithofen, Eiblweg 2, 85669 Pastetten
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Oppenrieder GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 8.951,00 8.086,00
I. Sachanlagen 8.951,00 8.086,00
B. Umlaufvermögen 594.985,67 458.456,44
I. Vorräte 40.308,00 53.118,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.391,44 78.046,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 512.286,23 327.291,77
Summe Aktiva 603.936,67 466.542,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 410.723,02 293.796,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage 54.438,80 54.438,80
III. Gewinnvortrag 226.858,07 220.043,61
IV. Jahresüberschuss 116.926,15 6.814,46
B. Rückstellungen 63.134,13 42.994,32
C. Verbindlichkeiten 130.079,52 129.751,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 62.770,75 63.365,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 67.308,77 66.385,26
Summe Passiva 603.936,67 466.542,44

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Die Gesellschaft erfüllte zum 31.12.2022 sowie zum 31.12.2023 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Bilanz ist in Kontenform, die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren ausgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und - sofern sie der Abnutzung unterliegen - um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, verteilt über die voraussichtliche Nutzungsdauer. Im Jahr des Zugangs erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 werden im Anschaffungsjahr aktiviert, in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Unfertige Leistungen und sonstiges Vorratsvermögen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten aktiviert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite der Bilanz Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag sind.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Mögliche Preissteigerungen werden in die Bewertung eingearbeitet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr werden gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Marktzinssatz der letzten 7 Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00; davon sind EUR 12.500,00 einbezahlt und EUR 0,00 eingefordert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage, für Gewährleistungen sowie für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses im elektronischen Bundesanzeiger.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern aus Darlehen und verauslagten Kosten in Höhe von EUR 67.308,77 (Vorjahr: EUR 66.385,26).

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Zu den alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführern waren im Geschäftsjahr 2023 Herr Konrad Oppenrieder und Frau Karin Legat-Oppenrieder bestellt.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden mit den Geschäftsführern durchschnittlich zehn Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

München, 14.11.2024

gez. Konrad Oppenrieder u. Karin Legat-Oppenrieder, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2024 festgestellt.

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