Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 13581
Registered
12/15/2015
Industry
Provision of occupational therapy servicesActivities of holding companiesProvision of physiotherapy services
Purpose
der Betrieb eines ambulanten Rehabilitationszentrums mit einer Praxis für Ergotherapie und Physiotherapie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die diesem Unternehmenszweck förderlich und dienlich sind und sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung und Vertretung übernehmen. Weiter kann sie beratend und vermittelnd tätig werden. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Julia Orth
since 7/18/2016
Procura
Andreas Orth
since 12/15/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

63868 Großwallstadt, Am hohen Ufer 2
€26,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Balance Aschaffenburg GmbH

Aschaffenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 892.958,00 989.353,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 175.001,00 200.366,00
II. Sachanlagen 717.957,00 788.987,00
B. Umlaufvermögen 1.046.453,55 841.535,43
I. Vorräte 275.000,00 250.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 264.070,71 362.496,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 507.382,84 229.038,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.641,97 5.702,02
Summe Aktiva 1.946.053,52 1.836.590,45

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 740.207,16 480.489,87
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 714.207,16 454.489,87
B. Rückstellungen 177.067,02 116.860,62
C. Verbindlichkeiten 1.028.779,34 1.239.239,96
Summe Passiva 1.946.053,52 1.836.590,45

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

III. Bewertungsmethoden
1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

4. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnlche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.

Die Gründe für eine betriebliche Nutzung von mehr als 5 Jahren sind, dass der übergebende Betriebsinhaber der Firma als Geschäftsführer weiterhin zur Verfügung steht und die in der Vergangenheit aufgebaute Patientenbindung somit langfristig gesichert ist.

Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 151.786,49.

C. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen § 285 Nr. 3a HGB

Am Abschlussstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 Nr. 3a HGB aus mehrjährigen Miet-, Pacht- und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 6.329.446,21 EUR. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen verteilen sich auf einen Zeitraum bis einschließlich 2041.

D. Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Wohnort Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Orth Andreas Großwallstadt Geschäftsführer Einzelvertretung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

E. Forderungsspiegel

Forderungen

Restlaufzeit
insgesamt bis 1 Jahr über 5 Jahre
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 259.870,97 259.870,97 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 4.199,74 4.199,74 0,00
Summen Geschäftsjahr 264.070,71 264.070,71 0,00

F. Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
Restlaufzeit
insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 151.786,49 151.786,49 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 730.303,58 105.482,78 283.656,80 341.164,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.437,38 35.437,38 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 111.251,89 111.251,89 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 1.028.779,34 403.958,54 283.656,80 341.164,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.9.2024.

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