Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 20470
Registered
7/12/1994
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
Handel mit Reifen und Kfz-Zubehör.

History

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Management

NameRole
Viktor Grigorev
since 10/14/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gustav-Heinemann-Straße 27 49593 Bersenbrück
€52,200
100.00%

Financial Report

AS Reifen-Service GmbH

Bersenbrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 34.407,00 42.004,50
I. Sachanlagen 34.407,00 42.004,50
B. Umlaufvermögen 93.317,78 87.089,61
I. Vorräte 62.637,04 72.097,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.335,49 14.117,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.482,83 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.345,25 874,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.669,57 2.505,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 129.394,35 131.599,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 48.067,72 30.635,25
I. gezeichnetes Kapital 52.151,77 52.151,77
II. Verlustvortrag 21.516,52 17.920,26
III. Jahresüberschuss 17.432,47 -3.596,26
B. Rückstellungen 4.001,00 4.066,00
C. Verbindlichkeiten 77.325,63 96.898,48
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.080,97 47.866,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 129.394,35 131.599,73

Anhang

AS Reifen-Service GmbH

Max-Planck-Str. 21, 49593 Bersenbrück

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

Gliederung des Anhangs

I.  Allgemeine Angaben

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

III. Angaben zur Bilanz

1. Allgemeines
2. Weitere Aktivposten
3. Eigenkapital
4. Rückstellungen
5. Haftungsverhältnisse

IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

V.   Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

I.  Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der vorliegende Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Finanzbuchführung wurde mittels EDV-Programm erstellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß den Vorschriften des § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne von § 275 HGB gegliedert worden.

Der Jahresabschluss wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt. Gleichwohl wurden freiwillig weitergehende Angaben gemacht, soweit diese sinnvoll erschienen.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 HGB i. V. m. § 267 Abs. 1 HGB verzichtet.

Die Aufgliederung der in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten ergibt sich aus den Kontennachweisen.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
           und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

           Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer
           der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und
           degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind nach der steuerlichen Möglichkeit des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG abgeschrieben worden.

           Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die
           Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

           Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht
           veranlagten Steuern.
 
           Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
           Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

           Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte
           über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren
           Tageswert angesetzt.

           Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und
           Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III.  Angaben zu Positionen der Bilanz

1. Allgemeines

Angaben der Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen bzw. Schulden zu anderen Bilanzposten wegen Klarheit und Übersichtlichkeit waren nicht zu machen.

2. Weitere Aktivposten

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten

a. Sonstige Vermögensgegenstände
b. Steuerüberzahlungen

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 52.151,77. Es ist in Höhe von € 52.151,77 eingezahlt.

Die Gesellschafter sind:

Herr Andreas Stuckwisch mit einer Stammeinlage von  €  52.151,77.

4.    Rückstellungen

       Die Rückstellungen wurden gebildet für:

a. Steuerrückstellungen
b. Sonstige Rückstellungen
c. Aufstellung Jahresabschluss

5.    Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

 Es bestanden zum Stichtag keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

IV.  Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Eine Aufgliederung der Umsatzerlöse enthält der Kontennachweis. Alle weiteren Aufwands- und Ertragspositionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind ebenfalls
im Kontennachweis untergliedert worden. Die 'sonstigen betrieblichen Erträge' und die 'sonstigen betrieblichen Aufwendungen' sind dort ebenfalls nach Bereichen detailliert aufgeführt worden.

V.  Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsorgane

Der Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

-   Andreas Stuckwisch, Osnabrück

Bersenbrück, den 23. Dezember 2011
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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