HHG GmbH
Westeregeln
Jahresabschluss zum 31.12.2010
Bilanz
AKTIVA
| A.
Anlagevermögen |
21.130,95 H |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 3. geleistete
Anzahlungen |
1.155,56 H |
| II. Sachanlagen |
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
1.332,59 H |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
18.642,80 H |
| B.
Umlaufvermögen |
150.742,64 H |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
114.702,37 H |
| III. Wertpapiere |
|
| 3. sonstige
Wertpapiere |
27,36 S |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
| 1. Banken |
35.304,19 H |
| 2. Kassen |
763,44 H |
| Summe |
171.873,59 H |
|
|
|
PASSIVA
|
|
| A. Eigenkapital |
36.559,69 H |
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| 1. typischer
Gesellschafter |
25.000,00 H |
| 3. sonstiges gez.
Kapital |
|
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
| 1. GuV aus eigene
Unternehmung |
4.229,49 H |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
|
| 1. Gewinn aus eigener
Unternehmung |
7.330,20 H |
| B.
Rückstellungen |
|
| I. sonstige
Rückstellungen |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
|
| C.
Verbindlichkeiten |
135.313,90 H |
| I. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
2.983,52 H |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen
der sozialen Sicherheit |
132.330,38 H |
| Summe |
171.873,59 H |
Gewinn und Verlustrechnung
|
Gruppe |
Konto |
|
AZR
VZ ** |
p* |
| 1 Umsatzerlöse |
|
|
|
|
|
8401 Erlöse
vereinnahmt mit MwSt |
|
122.595,20 H |
1672,47% |
|
8510 bezogene
Skonto |
|
0,04 H |
0,00% |
| Zwischensumme |
|
122.595,24 H |
|
|
| 4 sonstige
betriebliche |
Erträge |
|
|
|
|
8900 Betriebsneutrale
Erlöse |
|
214,29 H |
2,92% |
| Zwischensumme |
|
214,29 H |
|
|
| 6 Personalaufwand |
|
|
|
|
|
4100 Löhne |
|
24.610,55 S |
-335,74% |
|
4116 Tantieme |
|
10.000,00 S |
-136,42% |
|
4126 Lohnsteuer |
|
1.454,76 S |
-19,85% |
|
4130 Soziale
Abgaben |
|
13.043,70 S |
-177,94% |
| Zwischensumme |
|
49.109,01 S |
|
|
| 7 Abschreibungen |
|
|
|
|
|
4830 AFA auf bewegliche
WG |
|
3.985,65 S |
-54,37% |
| Zwischensumme |
|
3.985,65 S |
|
|
| 8 sonstige
betriebliche |
Aufwendungen |
|
|
|
|
2389 Zuwendungen |
|
500,00 S |
-6,82% |
|
3110
Fremdleistungen |
|
6.409,09 S |
-87,43% |
|
3120 Fremdleistungen
§ 13b |
|
1.320,00 S |
-18,01% |
|
4320 Gewerbesteuer |
|
4.217,80 S |
-57,54% |
|
4360 Versicherung |
|
705,73 S |
-9,63% |
|
4380 Beiträge und
Gebühren |
|
1.055,46 S |
-14,40% |
|
4500 Fahrzeugkosten |
|
111,78 S |
-1,52% |
|
4510 Treibstoffe |
|
3.348,26 S |
-45,68% |
|
4520 KFZ
Versicherung |
|
3.421,87 S |
-46,68% |
|
4530 KFZ Steuer |
|
707,83 S |
-9,66% |
|
4540 KFZ
Reparaturen |
|
598,93 S |
-8,17% |
|
4610 Werbekosten |
|
30,60 S |
-0,42% |
|
4800 Reparatur/Instandh.
Anlagen u. Maschinen |
|
407,12 S |
-5,55% |
|
4805 Reparatur/Instandh.
Betriebs- u. Gesch. |
|
483,83 S |
-6,60% |
|
4811 Leasing Rate |
|
2.522,76 S |
-34,42% |
|
4910 Porto |
|
25,20 S |
-0,34% |
|
4920 Telefon |
|
1.105,79 S |
-15,09% |
|
4955
Buchführungskosten |
|
1.288,44 S |
-17,58% |
|
4960 Miete für
Einrichtungen |
|
560,00 S |
-7,64% |
|
4970 Kosten
Geldverkehr |
|
219,78 S |
-3,00% |
|
4980 Betriebsbedarf |
|
27.364,65 S |
-373,31% |
| Zwischensumme |
|
56.404,92 S |
|
|
| 18 Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
|
|
|
2200
Körperschaftssteuer |
|
2.671,25 S |
-36,44% |
|
2203
Körperschaftssteuer VJ |
|
3.308,50 S |
-45,14% |
| Zwischensumme |
|
5.979,75 S |
|
|
|
Gewinn |
|
7.330,20 H |
|
* Zusammenhang zwischen dem Gewinn und den VZ im
AZR
** Verkehrszahlen im Auswertungszeitraum
BESTÄTIGUNGSVERMERK
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens.
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