ARTE
Bilderrahmen GmbH
Hilpoltstein
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012
Bilanz
Aktiva
|
30.6.2012
EUR |
30.6.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
182,00 |
244,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
182,00 |
244,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
87.199,21 |
166.166,99 |
| I.
Vorräte |
87.199,21 |
87.199,21 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
72.630,29 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
6.337,49 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
54.962,00 |
52.328,51 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
142.343,21 |
218.739,50 |
Passiva
|
30.6.2012
EUR |
30.6.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
50.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
80.000,00 |
80.000,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
5.539,29 |
5.539,29 |
| IV.
Verlustvortrag |
190.501,29 |
187.867,80 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
54.962,00 |
52.328,51 |
| B.
Rückstellungen |
6.050,00 |
7.050,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
136.293,21 |
211.689,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
142.343,21 |
218.739,50 |
Anhang
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
|
Art
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
Laufzeit bis
1 Jahr
|
Laufzeit über
5 Jahre
|
| aus Lieferungen und
Leistungen |
34.483,80 € |
441.733,29 € |
34.483,80 € |
-
€ |
| gegenüber
Kreditinstituten |
-
€ |
-
€ |
-
€ |
-
€ |
| gegenüber
verbundene Unternehmen |
27.951,36 € |
99.926,45 € |
27.951,36 € |
-
€ |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
73.858,05 € |
13.562,41 € |
|
-
€ |
| -davon aus Steuern |
66.249,80 € |
63.766,46 € |
|
-
€ |
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Durch Beschluss vom 01.07.2008 ist die Gesellschaft
mit Wirkung vom 30.06.2008 aufgelöst. Sie befindet
sich in Liquidation. Als Liquidator ist Herr Ylli Pelushi
bestellt. Der Liquidator ist zur Vertretung der
Gesellschaft alleine berechtigt.
Unterschrift der Geschäftsführung
| Hilpoltstein,
28.11.2013 |
Liquidator Ylli
Pelushi |
Sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2013
festgestellt.
|