Bavaria Finanz GmbHLiquidated

86647 Buttenwiesen, DEU

Master Data

Registry
Register court Augsburg HRB 10062
Previous
Bavaria Baubetreuungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
1/7/1983
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Beteiligung an Unternehmen und Halten und Verwalten von Geschäftsanteilen; Beratung und Betreuung von Unternehmen; Organisation und Durchführung von Schulungen und Verkaufstrainings; Kauf und Verkauf von Datensätzen und alle damit im weiteren Sinn zusammenhängende Tätigkeiten; Vermittlung des Abschlusses von Verträgen für Grundstücke, gewerbliche Räume, Wohnräume und Darlehen sowie Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge; Gewerbliche Zwischenvermietung und alle damit in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte; Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen und für fremde Rechnung.

History

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Management

NameRole
Ulrike Glaser
since 1/7/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Bavaria Finanz GmbH

Buttenwiesen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 73.908,17 25.174,17
I. Sachanlagen 73.734,00 0,00
II. Finanzanlagen 174,17 25.174,17
B. Umlaufvermögen 313.386,06 2.390.006,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 155.524,59 2.318.652,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 2.263.611,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 157.861,47 71.353,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 400,00 13.005,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 387.694,23 2.428.185,34

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 298.639,40 300.590,54
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 273.074,81 275.025,95
davon Gewinnvortrag 275.025,95 47.755,88
B. Rückstellungen 52.000,00 30.000,00
C. Verbindlichkeiten 37.054,83 2.097.594,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 37.054,83 2.097.594,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 387.694,23 2.428.185,34

Anhang


für das Geschäftsjahr
vom 1. Juli bis 30. Juni 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.


Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu den Anschaffungskosten (§ 253 IV HGB)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten zeitanteilig abgegrenzte Ausgaben, soweit sie den folgenden Geschäftsjahren zuzuordnen sind.

Das Stammkapital entspricht dem Handelsregistereintrag.

Der im Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag beträgt Euro 275.025,95

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HBG). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).


III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist nachfolgend dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

Die sonstigen Rückstellungen betragen €  52.000,00

davon entfallen auf
Beratungskosten €  25.000,00
ausstehende Architektenhonorare €    7.000,00
Gewährleistungen €  10.000,00
Abschluss-; Prüfungkosten, Aufbewahrg. u. Offenleg. €  10.000,00

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB (§ 268 VII HGB).



IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
(§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens
- unverändert - geführt durch
 Frau Ulrike Glaser

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Schutzklausel gemäß § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.



Nördlingen, 09. November 2011


........................................................
gez.Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2011 festgestellt.

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