Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 59960
Registered
12/20/2001
Industry
Activities of holding companiesOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsManagement activities of other holding companies
Purpose
Betrieb der Gaststätte "The Irish Pub" in Hannover, Brüderstr. 4; die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck. Die Übernahme der Geschäftsführung von anderen Unternehmen unter Übernahme der unbeschränkten Haftung ist ausgeschlossen.

History

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Management

NameRole
Vincent Connor
since 2/28/2006
Managing Director
Elizabeth Runge
since 2/28/2006
Managing Director

Financial Report

The Irish Pub GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 69.370,17 82.098,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.702,00 9.100,00
II. Sachanlagen 23.963,17 35.293,17
III. Finanzanlagen 37.705,00 37.705,00
B. Umlaufvermögen 19.885,36 72.743,31
I. Vorräte 2.352,00 3.297,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.780,58 41.529,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.752,78 27.916,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten 400,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.655,53 154.841,48

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 46.189,50 45.446,64
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Kapitalrücklage 2.258,37 2.258,37
III. Verlustvortrag 56.811,73 53.879,74
IV. Jahresüberschuss 742,86 -2.931,99
B. Rückstellungen 3.660,00 3.760,00
C. Verbindlichkeiten 39.806,03 105.634,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.808,62 51.634,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.655,53 154.841,48

Anhang


Anhang zum 31. Dezember 2010



I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)in Euro aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Vorjahreszahlen werden in TEuro und in Klammern angegeben.

Sofern Fremdwährungspositionen bestehen, erfolgt die Zugangsbewertung zum Mittelkurs, der am Zugangstag Gültigkeit hatte und die Folgebewertung zum Bilanzstichtag mit dem Divisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB auf. Für den Anhang werden die größenabhängigen Erleichterungen für kleineKapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wird beachtet.



II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Going-concern

Der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden liegt die Annahme über die Fortführung der Unternehmenstätigkeit zugrunde (going-concern-Prämisse). Dieser Annahme stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gegebenheiten entgegen.


Anlagevermögen


Die Bilanzierung des Anlagevermögens erfolgt zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Anschaffungsnebenkosten werden berücksichtigt.

Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Es kommen folgende Abschreibungssätze zur Anwendung:
  

 
Nutzungsdauer in Jahren
 
Abschreibungs-satz in %
 
Abschreibungs-methode
immaterielle Vermögensgegenstände
5
 
20,0
 
linear
Geschäfts- und Firmenwert
15
 
6,67
 
linear
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken


10
 


10
 


linear
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

1-13
 

7,69-100
 

linear




Die Abgänge werden mit ihren auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Anlagevermögen ermittelten Restbuchwerten ausgebucht.


Geschäfts- und Firmenwertes


Der aktivierte, entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert wird über eine voraussichtliche Nutzungsdauer von 15 Jahren linear abgeschrieben. Seine Nutzungsdauer ist durch die bei Kauf des Unternehmens feste Etablierung des "Irish Pub" in der Innenstadt Hannovers begründet. Weiterhin erfolgt die Abschreibung in Anlehnung der steuerlichen Vorschrift § 7 Absatz 1 EStG über die Abschreibung eines Geschäfts- und Firmenwerts.


Umlaufvermögen


Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Anschaffungspreisminderungen werden abgesetzt.


Die Waren werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Soweit keine Verwendung der Stoffe mehr wahrscheinlich ist, erfolgt die Bewertung zu wahrscheinlichen Veräußerungswerten abzüglich Veräußerungskosten. Notwendige Gängigkeitsabschläge werden berücksichtigt.


Die Forderungen werden zum Nennwert bilanziert.


Soweit der Wert, der den Gegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, niedriger ist als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wird dieser Wert angesetzt.


Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 4.299,36 (EUR 237,08).

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.




Gewinn- und Verlustrechnung


Der Firmenwert wird in Anlehnung an die steuerliche Vorschrift gemäß § 7 Absatz 1 EStG über 15 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung des Firmenwerts beträgt im Geschäftsjahr EUR 1.381,00 (EUR 1.381,00).


Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital wird in Euro geführt. Es beträgt EUR 100.000,00 (EUR 100.000,00).


Rückstellungen

Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Abdeckung aller erkennbaren Risiken notwendig ist.



Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von EUR 4.680,00 (EUR 34.216,11). Der Ausweis erfolgt unter den sonstigen Verbindlichkeiten.


Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Durchbrechung der Ausweis-
stetigkeit


Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind mit Ausnahme erforderlicher Anpassungen aufgrund der erstmaligen Anwendung der Regelungen des BilMoG nicht/bei den nachstehend aufgeführten Posten geändert worden:

Diese Änderung der Bewertungsmethoden führt nicht zu wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.




III. Sonstige Angaben

Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:



Name, Vorname  Beruf    Vertretungsmacht 
- Runge Elisabeth  Empfangssekretärin  - alleinvertretungsberechtigt -
- Connor, Vincent  Servicetechniker  - alleinvertretungsberechtigt -

Änderungen in der Geschäftsführung sind während des Geschäftsjahres bis zum Bilanzaufstellungszeitpunkt nicht eingetreten.

Kredite und Vorschüsse, über die nach § 285 Nr. 9 c HGB zu berichten ist, bestehen in Höhe von EUR 4.299,36 (EUR 237,08) und haben sich wie folgt entwickelt.
  

 
 
 Euro
Anfangsbestand zum 1. Januar 2010
 
237,08
Zugang im Geschäftsjahr 2010
 
4.062,28
Endbestand zum 31. Dezember 2010
 
4.299,36



Der Kredit ist unverzinslich.


Angaben zum Anteilsbesitz

An folgenden Unternehmen werden zum Bilanzstichtag mindestens 20 % der Anteile gehalten:
  


Name
 

Sitz
 
Höhe der Beteiligung in % / Eigenkapital der Gesellschaft
 
Ergebnis des letzten
Geschäftsjahres
Dublin Inn GmbH
 
Hannover
 
100% / 56.602,38 EUR
 
6.564,87 EUR




Hannover, den 25. August 2011

gez. Elisabeth Runge
gez. Vincent Connor

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2011 festgestellt.

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