Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 33262
Previous
banjado Handels GmbH
Registered
4/25/2014
Industry
Manufacture of bicycles and invalid carriagesRetail sale of furnitureAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Verkauf von Wohnaccessoires sowie deren Herstellung für den Innen- und Außenbereich und die Vermietung von Fahrzeugen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Tobias Rose
since 4/25/2014
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
AFL Invest GmbH
Germany
€25,001
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

banjado GmbH

Niederau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 89.808,85 44.518,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 89.806,85 44.516,00
B. Umlaufvermögen 304.332,80 242.602,99
I. Vorräte 42.007,21 4.309,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 142.349,66 98.416,49
III. Wertpapiere 16.589,80 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.386,13 139.877,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.423,64 175,07
Summe Aktiva 397.565,29 287.296,06

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 161.738,59 159.212,36
I. Gezeichnetes Kapital 25.001,00 25.001,00
II. Kapitalrücklage 2.617,50 2.617,50
III. Bilanzgewinn 134.120,09 131.593,86
B. Rückstellungen 7.378,14 8.004,00
C. Verbindlichkeiten 228.448,56 120.079,70
Summe Passiva 397.565,29 287.296,06

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 01689 Niederau und ist unter der Registernummer HRB 33262 im Handelsregister des Amtsgerichtes Dresden eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis von mehr als 250 € bis € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 142.447,71 87.781,25 98.416,49 86.912,13

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 87.781,25 (Vj.: 86.912,13) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 228.448,56 134.9 68,08 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 120.019,70 120.079,70 0,00
Sonstige Angaben

Unterchrift der Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.2.2024.

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