Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 245310
Registered
9/4/2001
Industry
Wholesale of flour and cereals productsWholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryManufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes
Purpose
die Produktion und der Vertrieb von Backwaren und Handelswaren und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Herta Wunschik
since 7/27/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Jettingen
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wuschels Backstub GmbH

Deckenpfronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.458.663,94 1.605.032,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.500,00 5.248,00
II. Sachanlagen 1.456.163,94 1.599.784,44
B. Umlaufvermögen 382.692,62 446.679,40
I. Vorräte 29.757,93 32.906,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 204.299,37 125.483,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148.635,32 288.289,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.159,79 9.918,37
Aktiva 1.859.516,35 2.061.630,21

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.030.127,25 1.021.797,98
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 1.000.127,25 991.797,98
B. Rückstellungen 81.775,89 75.781,00
C. Verbindlichkeiten 740.529,88 964.051,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.083,33  
Summe Passiva 1.859.516,35 2.061.630,21

Anhang 2023

Allgemeine Angaben

Die Wuschels Backstub GmbH hat ihren Sitz in Deckenpfronn. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 245310 eingetragen.

Der Jahresabschluss der Wuschels Backstub GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvor­schrif­ten des Handels­gesetz­buchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge­macht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesell­schaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 274a, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit ab­nutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermö­gens­ge­genstände linear vorgenommen.

Anschaffungs- und Herstellungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden analog § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Anschaffungs- und Herstellungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden analog § 6 Abs. 2 und 2a EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Sammelposten auf 5 Jahre verteilt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rück­zah­lungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und  Verlustrechnung

Angaben zu den Restlaufzeiten von Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 354.537,13 (Vorjahr: EUR 437.019,13).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre beträgt EUR 261.332,44 (Vorjahr: EUR 357.816,10).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt EUR 124.660,31 (Vorjahr: EUR 169.216,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte ge­si­chert sind, beträgt EUR 874.337,83.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 159.769,29 sons­ti­ge fi­nan­zielle Verpflichtungen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber  Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
31.12.2023
31.12.2022
Forderungen
82.195,93
EUR
3.367,97
EUR
Verbindlichkeiten
0,00
EUR
0,00
EUR



Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer hat 68 betragen.

Deckenpfronn, den 4. Februar 2025
Herta Wunschik, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2025 festgestellt.

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