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Bereich
Rosbach vor der Höhe
JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember
2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012
AKTIVA
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 2. Konzessionen,
Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte |
98.721,00 |
| II. Sachanlagen |
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
1.538,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 6. sonstige
Ausleihungen |
-150.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
28.448,69 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
48.961,99 |
| Summe Aktiva |
27.669,68 |
|
PASSIVA
|
|
| |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Variables Kapital |
|
| Einlagen/Entnahmen |
500,00 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-54.830,32 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
50.000,008 |
| . sonstige
Verbindlichkeiten |
7.000,00 |
| Summe Passiva |
27.669,68 |
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012
|
|
EUR |
| 1. Materialaufwand |
-3.000,00 |
| 2. Personalaufwand |
-155,42 |
| 3. Abschreibungen |
-20.420,98 |
| 4. Andere betriebt.
Aufwendungen |
|
| 4.1. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-1.341,76 |
| 4.2. Werbe- und
Reisekosten |
-19.397,95 |
| 4.3. verschiedene
betriebliche Kosten |
-8.258,13 |
| 5. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-2.132,08 |
| 6. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-54.706,32 |
| 7. Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
-124,00 |
| Verlust |
54.830,32 |
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.
Dezember 2012
AKTIVA
|
|
EUR |
| Konzessionen, Lizenzen
und ähnliche Rechte und Werte |
|
| 00027 EDV -
Software |
98.721,00 |
| technische Anlagen und
Maschinen |
|
| 00200 Technische Anlagen
und Maschinen |
1.538,00 |
| sonstige
Ausleihungen |
|
| 00550 Darlehen |
-150.000,00 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
36,61 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
28.298,08 |
| 01590 Durchlaufende
Posten |
114,00 |
| Kassenbestand. Guthaben
b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
| 01000 Kasse |
1.203,04 |
| 01200 Taunus
Sparkasse |
47.758,95 |
| Summe Aktiva |
27.669,68 |
PASSIVA
|
|
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Einlagen/Entnahmen |
|
| 01890
Privateinlagen |
500,00 |
|
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-54.830,32 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
| 00640 Verbindlichkeiten
geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
50.000,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 00730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
7.000,00 |
| Summe Passiva |
27.669,68 |
KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und
Verlustrechnung zum 31. Dezember 2012
|
|
EUR |
| 1. Materialaufwand |
|
| 03106 Fremdleistungen
19% Vorsteuer |
-3.000,00 |
| 2. Personalaufwand |
|
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
-155,42 |
| 3. Abschreibungen |
|
| 04822 Abschreibung
immaterielle Vermögensgegenstände |
-19.744,69 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-275,45 |
| 04855 Sofortabschreibung
GWG |
-400,84 |
| 4. Andere betriebt.
Aufwendungen |
|
| 4.1. Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
| 04360
Versicherungen |
-1.127,76 |
| 04380 Beiträge |
-214,00 |
| 4.2. Werbe- und
Reisekosten |
|
| 04600 Werbekosten |
-18.790,15 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-65,88 |
| 04653
Aufmerksamkeiten |
-295,17 |
| 04674 Reisekosten
Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
-19,18 |
| 04676 Reisekosten
Unternehmer Übernachtungsaufwand |
-227,57 |
| 4.3. verschiedene
betriebliche Kosten |
|
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-11,58 |
| 04910 Porto |
-165,00 |
| 04920 Telefon |
-290,19 |
| 04930
Bürobedarf |
-737,83 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-6.129,00 |
| 04955
Buchführungskosten |
-438,90 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-485,63 |
| 5. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
| 02110 Zinsaufwendungen
für kfr. Verbindlichkeiten |
-527,71 |
| 02120 Zinsaufwendungen
für lfr.Verbindlichkeiten |
-1.604,37 |
| 6. Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
| 04320 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
-124,00 |
| Verlust |
54.830,32 |
DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2012
Debitoren mit Soll-Saldo
DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2012
Kreditoren mit Soll-Saldo
|
|
EUR |
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
0,00 |
KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2012
Kreditoren mit Haben-Saldo
KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember
2012
Debitoren mit Haben-Saldo
|
|
EUR |
| Summe |
0,00 |
| Gesamt |
0,00 |
Bestätigungsvermerk
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens.
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