Independent Choppers Customs GmbH

Spangerstraße 20, 40599 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 62089
Registered
10/28/2009
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesRetail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Der Handel mit Bekleidung, der Handel mit Accessoires für Motorräder der Marke Harley Davidson sowie der Aufbau und der Vertrieb von Custom bikes.

History

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Management

NameRole
Frank Sander
since 4/11/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Frank Sander
Solingen
€25,000
100.00%

Financial Report

Independent Choppers Customs GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 10.000,00 10.000,00
B. Anlagevermögen 55.497,00 62.112,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.885,00 8.787,00
II. Sachanlagen 47.612,00 53.325,00
C. Umlaufvermögen 89.708,40 48.991,84
I. Vorräte 85.970,59 35.040,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.986,24 4.359,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 751,57 9.592,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 10.903,02 7.004,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.912,95 36.277,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 195.021,37 164.385,56

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 61.277,72 0,00
III. Jahresüberschuss 7.364,77 -61.277,72
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.912,95 36.277,72
B. Rückstellungen 3.000,00 2.020,00
C. Verbindlichkeiten 192.021,37 162.365,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 195.021,37 164.385,56

Anhang


für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapi­talgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf.


Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren ange­wendet worden ist.


II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbe­stimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 279, 283 HGB) aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Aktiva

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Waren sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge werden mit Ihren Herstellungskosten bewertet. Die Wertermittlung erfolgte anhand retrograder Berechnung.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt worden.

Passiva

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind notwendig wie ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.


III. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.


Die Waren, die am Bilanzstichtag nicht veräußert oder verarbeitet waren, wurden durch Inventur ermittelt.


Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen sämtlich bis zu einem Jahr.


Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 10.903,02 beinhaltet im We­sentlichen Abgrenzungen für Kfz-Steuern und -Versicherungen, Betriebsversiche­rungen sowie die Aktivierung der Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen.

Passiva


Die Rückstellungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der betrieblichen Steuererklärungen.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:
Verbindlichkeitenspiegel

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
31.12.2010 bis 1 Jahr 2 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EURO EURO EURO EURO
1.) Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten 
4.081,46 4.081,46 0,00 0,00
2.) erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
64.750,00 64.750,00 0,00 0,00
3.) Verbindlichkeiten
 aus Lieferungen und Leistungen
8.380,24 8.380,24 0,00 0,00
4.) sonstige Verbindlichkeiten 114.809,67 25.652,94 57.600,00 31.556,73
192.021,37 102.864,64 57.600,00 31.556,73



Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 103.416,93 enthalten.

IV. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsleitung durch Herrn Frank Sander wahrgenommen. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Sander wurde durch Gesellschafterbeschluss mit Wirkung zum 01. Juni 2011 als Geschäftsführer abberufen. Zur neuen Geschäftsführerin wurde Frau Julia Sander bestellt.

Bezüge der Geschäftsführung

Eine Angabe zu den Bezügen der Geschäftsführung unterbleibt aufgrund von § 266 Abs. 4 HGB.

Düsseldorf, den 18. Juli 2011

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.07.2011 festgestellt.

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