Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 15298
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GRABOW GMBHkerngesund Bausanierung GmbH
Registered
5/18/1995
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in landscape architectureComputer consultancy activities
Purpose
Die ganzheitliche Beratung im Zusammenhang mit der Erarbeitung, Entwicklung und Umsetzung von Bausanierungskonzepten. Das Unternehmen erstellt Privat- und Gerichtsgutachten für das Holz- und Bautenschutzgewerbe. Das Unternehmen führt ganzheitliche Beratungen für Unternehmensführung durch.

History

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Management

NameRole
Frank Grabow
since 3/7/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Frankenweg 39, 53604 Bad Honnef
€102,694
100.00%

Financial Report

GRABOW GMBH

Köln (vormals: Königswinter)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Geschäfts- oder Firmenwert 0,50 0,50
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 345,50 741,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.278,50 5.624,00 19.155,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.421,50 2.614,60
2. in Ausführung befindliche Bauaufträge 307.060,00 254.522,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 9.317,08 317.798,58 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.102,47 12.468,30
2. sonstige Vermögensgegenstände 8.060,37 22.162,84 85.957,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.001,23 23.946,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.917,65 2.903,29
SUMME AKTIVA 368.504,80 402.309,21

Passivseite

31.12.2014
EUR
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen 16.213,00 16.213,00
- davon Eigenkapitalanteil nur steuerrechtlich zulässiger Rücklagen in EUR: 16.213,00 (16.213,00)
III. Gewinnvortrag 166.230,11 160.154,42
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss - 62.729,30 6.075,69
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 11.350,00 15.199,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.210,23 71.234,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.210,23 (64.321,79)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 153.301,41 66.246,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 153.301,41 (66.246,95)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.463,01 22.925,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 3.463,01 (22.925,25)
4. sonstige Verbindlichkeiten 53.466,34 211.440,99 18.260,84
- davon gegenüber Gesellschaftern in EUR: 120.681,97 (0,00)
- davon aus Steuern in EUR: 6.307,37 (5.720,03)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 207,73 (2.400,79)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 53.466,34 (18.260,84)
SUMME PASSIVA 368.504,80 402.309,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Es ergeben sich bei den angewandten Bewertungsmethoden keine Abweichungen gegenüber dem Vorjahr.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 22.162,84 € 0,00 € 98.425,52 € 74.647,33 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von 0,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 26.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 211.440,99 € 211.440,99 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 178.667,10 € 171.754,83 € 6.912,27 €

Unter den Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von 120.681,97 € ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

 

Grabow, Frank

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Bad Honnef, 28. August 2015

Geschäftsführer

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