Gut Hanbruch GmbHLiquidated
52074 Aachen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Petra Gertrude Funken since 1/5/2012 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Renate Henriette Schreiber | 50.05% |
Unresolved chains (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Reitverein Gut Hanbruch e.V. | 46.01% |
Gut Hanbruch GmbHSelf-held cycle | 3.95% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
Gut Hanbruch GmbHDissolved | 3.95% |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Gut Hanbruch GmbHAachenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAKTIVA
Anhang im Rahmen des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2010A. Allgemeine Angaben Die Gesellschaft gilt gemäß §267 HBG als eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden weitgehend in Anspruch genommen. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden soweit notwendig angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst. I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich gegenüber dem Vorjahr. Die Änderung betrifft in der Bilanz die eigenen Anteile, die offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt wurden. II. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. III. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein; Anpassungsbuchungen auf den 01.01.2010 aufgrund der geänderten Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG wurden vorgenommen (s. I. Gliederungsgrundsätze/Darstellungsstetigkeit). Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, da das Stammkapital bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses auf 51.950 € erhöht wurde. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Der Verlustvortrag am 01.01.2010 betrug 31.382,79 € und wurde in den Posten "Bilanzverlust" mit einbezogen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen 22.805,46 € (Vorjahr 16.779 €). Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betrugen 14.000,-- € (Vorjahr 0 €). Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestanden bis zum 31.12.2010 in Höhe von 14.290,93 € in Form eines unverzinslichen Verrechnungskontos, das zum 21. Dezember 2010 teilweise in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt wurde. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht. Zur Abwendung der Überschuldung trat der Gesellschafter gemäß einer Rangrücktrittsvereinbarung vom 21.12.2010 mit seiner Darlehensforderung in Höhe von 14.000,00 € hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück. C. Sonstige Pflichtangaben Zur Geschäftsführerin der Gesellschaft ist bestellt:
Daniela Vinkeloe Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.09.2011 |
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