Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 135060
Registered
1/27/2015
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for residential buildingsBuying and selling of own residential real estate
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Kauf und Verkauf von Immobilien sowie die Errichtung von Gebäuden sowie sämtlich damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten, ausgenommen erlaubnispflichtige.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Artur Meller
since 1/27/2015
Managing Director
Helene Meller
since 1/27/2015
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
49.50%
49.50%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Brookdeich 122, 21029 Hamburg
€12,375
49.50%
Brookdeich 122, 21029 Hamburg
€12,375
49.50%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AMH Projekt GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 2.538,00 1.044,00
I. Sachanlagen 2.538,00 1.044,00
B. Umlaufvermögen 1.848.835,55 2.358.681,55
I. Vorräte 564.189,48 1.110.863,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.200.155,23 1.191.115,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.490,84 56.702,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.500,00 15.300,00
Summe Aktiva 1.855.873,55 2.375.025,55

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 112.775,85 63.432,29
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 38.432,29 68.740,06
III. Jahresüberschuss 49.343,56 -30.307,77
B. Rückstellungen 7.500,00 15.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.735.597,70 2.296.093,26
Summe Passiva 1.855.873,55 2.375.025,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
- € 587,00 bei Sachanlagen
- € 0,00 bei immateriellen Vermögensgegenständen

Finanzanlagen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

4. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr belaufen sich auf € 1.162.821,29.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von € 544.925,83 vor; die langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen € 0,00.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

8. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Herrn Artur Meller, Kaufmann

Frau Helene Meller, Kauffrau

Personalaufwand

1. Löhne und Gehälter 169.754,51
2. Soziale Abgaben für die
Altersversorgung und für
Unterstützung
36.178,77
205.933,28

gez. Artur Meller
Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.5.2024.

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