Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 10306
Registered
2/25/2013
Industry
Manufacture of pallets and other load boards of woodManufacture of plastic packing goodsManufacture of wooden containers and coopers' products
Purpose
Herstellung und Handel mit Paletten und sonstigen Ladungsträgern

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Schleitzer
since 3/21/2025
Managing Director
Matthias Duensing
since 3/21/2025
Managing Director
Torben Scharnhorst
since 3/21/2025
Procura
Markus Hoppe
since 3/21/2025
Procura

Balance Sheet Accounts

Financial Report

APL Paletten GmbH

Bad Sassendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 117.817,00 133.334,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 71.397,00 79.830,00
II. Sachanlagen 46.210,00 53.294,00
III. Finanzanlagen 210,00 210,00
B. Umlaufvermögen 440.871,75 416.740,81
I. Vorräte 135.363,56 203.332,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 305.228,03 212.638,52
davon gegen Gesellschafter 39.577,84 39.377,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 280,16 770,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.486,43 6.974,11
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 62.663,54  
Aktiva 636.838,72 557.048,92

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 52.930,53
I. eingefordertes Kapital 12.750,00 12.750,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.750,00 -12.750,00
II. Gewinnvortrag 40.180,53 -4.829,63
III. Jahresfehlbetrag 115.594,07 -45.010,16
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 62.663,54  
B. Rückstellungen 27.813,00 20.513,00
C. Verbindlichkeiten 609.025,72 483.605,39
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 609.025,72 483.605,39
davon gegenüber Gesellschaftern 68.927,81 81.680,55
Passiva 636.838,72 557.048,92

Anhang für 2022

Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der APL Paletten GmbH mit Sitz in Bad Sassendorf (Amtsgericht Arnsberg, HR B 10306) zum 31. Dezember 2022 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter erstmaliger Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den Erleichterungen des § 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und vermindert um lineare Abschreibungen ausgewiesen. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden über eine Nutzungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben. Die Nutzungsdauern für Technische Anlagen und Maschinen betragen 7 bis 10 Jahre, Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden über 3 bis 12 Jahre abgeschrieben.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 €, aber nicht 1.000,00 € übersteigen, werden seit 2009 als Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre einheitlich mit 20 % abgeschrieben.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.
Die Bewertung der unfertigen Leistungen und unfertigen Erzeugnisse sowie der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgte zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die Herstellungskosten beinhalten Material- und Fertigungseinzelkosten, den angemessenen Teil der notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten, den angemessenen Teil der Verwaltungsgemeinkosten sowie den Wertverzehr des Anlagevermögens.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,0 % des Nettoforderungsbestandes Rechnung getragen.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und  ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Abzinsung liegen die Marktzinssätze des § 253 Abs. 2 S. 1 HGB zugrunde.
Die Höhe der Gewährleistungsrückstellungen bemisst sich mit 0,25 % der garantiebehafteten Umsatzerlöse.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Eigenkapital
Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gemäß § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Beträge für Gewährleistungsverpflichtungen mit 12 T€ (Vorjahr: 9 T€) sowie Jahresabschlusskosten mit 9 T€ (Vorjahr: 5 T€).
Verbindlichkeiten



davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag


bis zu
1 bis 5
über 5



1 Jahr
Jahre
Jahre
31.12.2022


T€
T€
T€
T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

225
109
0
334
Vorjahr

(129)
(130)
(0)
(259)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen                      und Leistungen

102
0
0
102
Vorjahr

(99)
(0)
(0)
(99)
sonstige Verbindlichkeiten

173
0
0
173
Vorjahr

(126)
(0)
(0)
(126)
Summe

500
109
0
609
Vorjahr

(354)
(130)
(0)
(484)



Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Sicherungsübereignungen sowie die Abtretung von Ansprüchen aus Forderungen besichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben
Anzahl der Mitarbeiter



2022
2021
Angestellte

3
4
Arbeiter

7
13


10
17


Zusammensetzung der Organe
Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr von Jörg Otte, Bad Sassendorf wahrgenommen. Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten, Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Sonstige wichtige Sachverhalte
Durch Rangrücktrittsvereinbarung traten Gesellschafter hinsichtlich einer Forderung aus Darlehensgewährung an die Gesellschaft in Höhe von € 130.000,00 mit einem Teilbetrag in Höhe von € 100.000,00 hinter die Forderungen sonstiger Gläubiger zurück.

Gewinnverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2022 in neuer Rechnung vorzutragen.

 

Bad Sassendorf, 22. Mai 2024

Gez. Jörg Otte, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2024 festgestellt.

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