Klinikum Stephansplatz GmbH

Stephansplatz 3, 20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 126420
Previous
Klinikum Stephansplatz 5 GmbH
Registered
2/19/2013
Industry
Provision of occupational therapy servicesProvision of physiotherapy servicesDiagnostic imaging activities
Purpose
die Erbringung ärztlicher Leistungen in den Grenzen der ärztlichen Berufsordnung und den sonstigen gesetzlichen Regelungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jonas Heinz Assmann
since 4/16/2025
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

49.90% identified50.10% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Keihan Ahmadi Simab
49.90%

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MEDIZINICUM GmbH
Germany
€30,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Klinikum Stephansplatz GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 264.554,04 457.769,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13,00 13,00
II. Sachanlagen 264.541,04 457.756,04
B. Umlaufvermögen 2.065.002,30 1.875.183,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.961.566,52 1.612.860,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.435,78 262.323,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.237,52 3.352,78
Summe Aktiva 2.330.793,86 2.336.305,18

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 1.730.142,33 1.514.856,26
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 1.916.666,67 1.916.666,67
III. Verlustvortrag 431.810,41 441.985,96
IV. Jahresüberschuss 215.286,07 10.175,55
B. Rückstellungen 30.153,00 28.635,00
C. Verbindlichkeiten 570.498,53 792.813,92
Summe Passiva 2.330.793,86 2.336.305,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Klinikum Stephansplatz GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Amtsgericht Hamburg (Reg.Nr. HRB 126420).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.961.566,52 € 231.280,05 € 1.612.860,17 € 275.930,47 €

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 1.579.187,87.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 30.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Es besteht eine Kapitalrücklage in Höhe von 1.916.666,67 €.

Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt sich wie folgt:

Kapitalrücklage am 1.01.2021 1.916.667,67 €
Zugänge 0,00 €
Abgänge 0,00 €
Kapitalrücklage am 31.12.2021 1.916.667,67 €

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für eine Rückbauverpflichtung und Kosten der Erstellung der Jahresabschlüsse 2021.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 275.930,47 € 44.650,42 € 231.280,05 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 182,40 € 182,40 € 0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 286.134,16 € 286.134,16 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 8.251,50 € 8.251,50 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 459.823,84 € 103.893,31 € 355.930,49 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.518,20 € 4.518,20 € 0,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 276.800,85 € 276.800,85 € 0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 51.671,07 € 51.671,07 € 0,00 €
Gewinn und Verlustrechnung

Keine Angaben

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Mietzahlungen inkl. Nebenkosten für mehrere Mietobjekte in Höhe von T€ 3.355.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren neun Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr. Keihan Ahmadi-Simab.

Hamburg, den 2. Dezember 2022

gez. Dr. Keihan Ahmadi-Simab

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.12.2022.

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