Kurt Greiner GmbHLiquidated
91054 Erlangen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Kurt Greiner since 12/6/2021 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Kurt Greiner | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Kurt Greiner GmbHErlangenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020Aktiva
Passiva
Anhang1. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Kurt Greiner GmbH Eisen- und Haushaltswaren, Hauptstr. 65 - 67, 91054 Erlangen (Registergericht Fürth HRB 1817), wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft hat nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB Rechnung zu legen. 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bewertungs- und Bilanzierungsvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt, sofern das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) keine gegenüber dem Vorjahr abweichende Bewertung oder Bilanzierung aufgab. Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und planmäßig über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Soweit erforderlich, wurde ein am Bilanzstichtag niedrigerer beizulegender Wert angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Bewegliche Anlagegütergüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250 € wurden sofort abgeschrieben, bewegliche Anlagegüter bis zu einem Wert von 800 € wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert und wurden in vollem Umfang abgeschrieben. Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bzw. Herstellungskosten. Dabei wurden Bestandsrisiken aufgrund langer Lagerdauer oder geminderter Verwertbarkeit angemessen durch entsprechende Wertabschläge berücksichtigt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert aktiviert. Zweifelhafte und uneinbringliche Posten wurden wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen auf der Grundlage nach Anlage 9 zu § 14 BewG gebildet. Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag, welcher nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Auf den Ansatz latenter Steuern wurde nach § 274a Nr. 5 HGB verzichtet. 3. Erläuterungen zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen Die Gesellschaft hat sich zur Zahlung von Pensionen oder anderen Altersruhebezügen verpflichtet. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und § 268 Abs. 7 HGB Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen. 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse Die im Geschäftsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse sind mit den Umsatzerlösen des Vorjahres vergleichbar. Die geänderte Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB n.F. hat für die Gesellschaft keine Auswirkung. 5. Ergebnisverwendung Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von Wertaufholungen in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde kein Gebrauch gemacht. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses In der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2021 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen. Der Jahresfehlbetrag wird dem Verlustvortrag hinzugerechnet. 6. Sonstige Angaben Durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer: Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 20 Arbeitnehmer beschäftigt Gewährte Kredite und Vorschüsse an Geschäftsführer Die Geschäftsführer haben von der Gesellschaft neue Kredite und Vorschüsse in Höhe von 0,00 € erhalten. Zum Ende des Geschäftsjahres bestanden Kredite und Vorschüsse gegenüber Geschäftsführen in Höhe von 0,00 €. Angaben zu bilanziellen Beziehungen mit den Gesellschaftern Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG): Ausleihungen: 0,00 € Forderungen: 0,00 € Verbindlichkeiten: 280.000,00 € Rangrücktrittsvereinbarung Der Gesellschafter, sowie nahestehende Personen haben mit der Gesellschaft eine Rangrücktrittsvereinbarung abgeschlossen, wonach sie mit ihren Forderungen gegenüber der Gesellschaft im Range dergestalt hinter alle anderen Gläubiger zurücktreten, dass sie Zahlungen auf diese Forderungen nur aus künftigen Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigem Vermögen der Gesellschaft verlangen können. Erlangen, 31.03.2021 Kurt Greiner Geschäftsführer Kurt Greiner GmbH
Datum der Feststellung: 31.03.2021 |
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