K + M Handels GmbHLiquidated

56204 Hillscheid, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 18073
Previous
Petersberg 170. V V GmbH
Registered
7/21/2004
Industry
Wholesale of pharmaceutical goodsRetail sale of pharmaceutical productsWholesale of perfume and cosmetics
Purpose
Der Handel mit Waren und Güter aller Art, insbesondere mit pharmazeutischen Bedarfsartikeln für Apotheken und Drogerien und artverwandten Artikeln nebst zugehörigen Beratungsleistungen. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

K + M Handels GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bilanz

Aktiva

  30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Anlagevermögen 2.346,26 189.865,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 183.818,00
II. Sachanlagen 2.346,26 6.047,70
B. Umlaufvermögen 1.390.677,54 1.232.835,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.142.498,60 1.150.494,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 248.178,94 82.340,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 611,10 8.427,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.393.634,90 1.431.128,40

Passiva

   
  30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.187.024,80 1.286.733,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.162.024,80 1.261.733,31
B. Rückstellungen 138.034,57 107.785,57
C. Verbindlichkeiten 68.442,89 35.494,22
D. Rechnungsabgrenzungsposten 132,64 1.115,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.393.634,90 1.431.128,40

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der K + M Handels GmbH, Essen, für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen.

Vermerke, die wahlweise in der Bilanz sowie im Anhang auszuweisen sind, erfolgen grundsätzlich im Anhang.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Firmenwert wurde wegen Einstellung des Geschäftsbetriebes außerplanmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Für Zugänge vor 2010 von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird in jedem Geschäftsjahr mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Von den Forderungen haben insgesamt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 29.417,23) eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen werden marktüblich verzinst und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Von den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen haben insgesamt EUR 1.032.849,93 (Vorjahr: EUR 989.026,52) eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Bankguthaben sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich aus dem gezeichnetem Kapital und dem Bilanzgewinn zusammen. Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 1.261.733,31 enthalten.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Einnahmen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
30.06.2014 TEUR kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 25,7 25,7 0,0 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 0,1 0,1 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 42,6 42,6 0,0 0,0
Summe 68,4 68,4 0,0 0,0
- davon aus Steuern EUR 41.890,87 (Vorjahr: EUR 12.378,59)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.442,89 (Vorjahr: EUR 35.494,22)

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 1.032.849,93
Verbindlichkeiten 130,90

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Wolfgang Letschert, Höhr-Grenzhausen ausgeübter Beruf: Kaufmann

 

Essen, 11. März 2015

gez. Wolfgang Letschert, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2015 festgestellt.

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