Frank Cornils eK.Liquidated

Westerrönfeld

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Otto F.G. Bartsch Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG
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4/14/2005

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Financial Report

Otto F.G. Bartsch Kraftfahrzeuge GmbH & Co. KG

Westerrönfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 49.253,96 51.605,96
I. Sachanlagen 49.253,96 51.605,96
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 49.253,96 51.605,96
B. Umlaufvermögen 31.688,34 33.949,27
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.701,25 32.962,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.555,33 25.555,33
2. sonstige Vermögensgegenstände 5.145,92 7.406,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 987,09 987,09
C. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 63.706,52 63.846,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 144.648,82 149.401,67

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 64.108,27 62.673,42
I. Kapitalanteile 64.108,27 62.673,42
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 12.979,08 11.544,23
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 51.129,19 51.129,19
B. Rückstellungen 1.210,00 1.610,00
1. sonstige Rückstellungen 1.210,00 1.610,00
C. Verbindlichkeiten 79.330,55 85.118,25
1. Anleihen 26.193,91 25.659,92
davon konvertibel 26.193,91 25.659,92
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.565,19 56.305,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 731,54 9.832,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.547,24 2.402,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.547,24 2.402,82
4. sonstige Verbindlichkeiten 1.024,21 749,78
davon aus Steuern 761,04 697,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.024,21 749,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 144.648,82 149.401,67

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. sonstige betriebliche Erträge 20.752,44 19.023,07
2. Abschreibungen 2.352,00 2.352,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 2.352,00 2.352,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.591,27 2.964,67
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.751,77 0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.113,86 5.826,93
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13.447,08 7.879,47
7. sonstige Steuern 420,50 447,41
8. Jahresüberschuss 13.026,58 7.432,06

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der O.F.G. Bartsch GmbH+Co.KG  wurde auf Grund der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhanges gem.
§ 288 HGB wird Gebrauch gemacht. Von der Erstellung eines Lageberichts hat die Gesellschaft gem.
§ 264 Abs. 1 HGB abgesehen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der O.F.G. Bartsch GmbH+Co.KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

  

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