Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 115564
Registered
9/29/2008
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesWholesale of photovoltaic modulesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
Handel von Motorrädern und Kraftfahrzeugen nebst Zubehör sowie der Handel von Photovoltaik-Anlagen nebst Zubehör.

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Wolfgang Kurck
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Bugenhagen
Jean-Paul-Straße 13, 14612 Falkensee
€12,500
50.00%
Wolfgang Kurck
Bayernallee 3, 14052 Berlin
€12,500
50.00%

Financial Report

2wheels4u GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 51.542,79 41.983,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 224,00
II. Sachanlagen 51.540,79 41.759,23
B. Umlaufvermögen 29.159,79 49.362,26
I. Vorräte 17.000,70 40.463,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.955,80 6.457,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.203,29 2.440,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.842,84 6.925,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 86.545,42 98.270,75

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 26.401,28 18.533,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.466,25 8.254,66
III. Jahresüberschuss 7.867,53 1.788,41
B. Rückstellungen 2.764,11 6.309,43
C. Verbindlichkeiten 57.380,03 73.427,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 86.545,42 98.270,75

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, unter Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die vorliegende Handelsbilanz entspricht der Steuerbilanz. Eine Überleitungsrechnung ist nicht notwendig. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Zugänge bis zu einem Wert von EUR 150,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) sind, soweit vorhanden, im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben worden. Zugänge mit einem Wert von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) sind, soweit vorhanden, im Jahr des Zugangs mit 1/5 Ihres Wertes abgeschrieben worden.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die in Arbeit befindlichen Aufträge wurden mit dem Wert der erbrachten Leistung am Stichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.955,80 2.340,00 6.457,95 2.340,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 57.380,03 35.657,03 21.723,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Frank Bugenhagen und Herrn Wolfgang Kurek.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Der Jahresabschluss ist aus der Buchführung entwickelt worden.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2012.

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