Rundum Servicepoint GmbHLiquidated

51588 Nümbrecht, DEU

Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 8347
Registered
6/25/2003
Industry
Provision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilitiesProvision of domestic personal service activities
Purpose
Die Erbringung von Dienstleistungen jeder Art für soziale Einrichtungen (insbesondere Alten-, Behinderten-, Pflege- und Kinderheime, Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und Sozialstationen) einschließlich des Handels mit Waren und der Vermietung und Verpachtung von Gegenständen aller Art für solche Einrichtungen. Ferner betreibt die Gesellschaft Schankund Speisewirtschaften aller Art.

History

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Financial Report

Rundum Servicepoint GmbH

Nümbrecht

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 35.962,00 52.147,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 699,00 100,00
II. Sachanlagen 35.263,00 52.047,00
B. Umlaufvermögen 12.529,40 13.533,21
I. Vorräte 700,00 2.233,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.700,17 8.882,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 129,23 2.417,34
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 549.205,98 466.651,56
Bilanzsumme, Summe Aktiva 597.697,38 532.331,77

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 491.651,56 421.052,02
III. Jahresfehlbetrag 82.554,42 70.599,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 549.205,98 466.651,56
B. Rückstellungen 9.680,00 12.662,00
C. Verbindlichkeiten 588.017,38 519.669,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 588.017,38 519.669,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 597.697,38 532.331,77

Anhang



1 Allgemeine Angaben

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden nach den gesetzlichen Vorschriften der §§ 266, 275 HGB aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs.2 HGB) aufgestellt. Angaben, die alternativ in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden dürfen, werden durchweg in den Anhang aufgenommen.

2 Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Allgemeines zu Bilanzierung und Bewertung

2.1.1 Bilanzierung
Die Bilanz wurde vor der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Aktivierungs- und Passivierungswahlrechte wurden grundsätzlich nicht in Anspruch genommen. Sollte von diesem Grundsatz abgewichen worden sein, sind die Ausnahmen unter den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen aufgeführt. Die Bilanzierungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.

2.1.2 Bewertung
Die Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen angesetzt. Abschreibungen aufgrund nur steuerlicher Vorschriften wurden nicht vorgenommen. Eventuelle Zuschreibungen wurden nicht aus steuerlichen Gründen unterlassen.
Die Schulden sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag sowie mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden beibehalten.


2.2 Erläuterungen zur Bilanz

Die abnutzbaren immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und technischen Nutzungsdauer bewertet. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen und erfolgten pro rata temporis im Jahr des Zugangs. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Netto-Anschaffungskosten zwischen 150 und 1.000 € werden im Jahr des Zugangs in einem steuerlichen Sammelposten aktiviert und auf 5 Jahre planmäßig abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen sowie steuerrechtliche Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.


Umlaufvermögen

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Warenbestände sind mit den effektiven Einstandswerten angesetzt. Bewertungsvereinfachungsmethoden wurden nicht angewandt.
Die Forderungen werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.


3 Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:
- Herr Gunter Rehband

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft vorliegt. Aufgrund der von Herrn Rehband abgegebenen Rangrücktrittserklärungen für die ihm gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten konnte eine tatsächliche Überschuldung verhindert werden.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 185.442,10 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 192.097,09 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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