Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 51852
Registered
12/30/1992
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateSound recording activities (recording studios)Renting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
der Betrieb von Tonstudios, die Vermietung und Verpachtung von Tonstudios sowie alle damit im weitesten Sinne zusammenhängenden Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Lasse Kröger
since 12/11/2025
Managing Director
Managing Director
Sascha Heiny
since 7/14/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Wakendorf II
€9,000
33.33%
Klein Offenseth-Sparrieshoop
€9,000
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

LOFT Tonstudios GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 242.900,00 163.050,41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48,00 97,00
II. Sachanlagen 242.852,00 162.953,41
B. Umlaufvermögen 592.467,10 855.965,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.680,60 175.066,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 462.786,50 680.899,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.759,52 2.202,82
Aktiva 838.126,62 1.021.219,16

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 440.174,84 554.962,12
I. ausgegebenes Kapital 13.500,00 13.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
2. eigene Anteile -13.500,00 -13.500,00
II. Bilanzgewinn 426.674,84 541.462,12
B. Rückstellungen 88.021,19 108.767,64
C. Verbindlichkeiten 309.930,59 357.489,40
Passiva 838.126,62 1.021.219,16

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die LOFT Tonstudios GmbH mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 51852 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesellschaftsvertrages auf.

Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden unverändert und stetig auf den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von ein bis drei Jahren.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei bis fünfzehn Jahren.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände, die sogenannten Geringwertige Wirtschaftsgüter, wurden bis zu einem Wert von € 800,00 in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelfallrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von € 541.462,12 einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.





laufendes Jahr
309.930,59
94.305,59
150.000,00
65.625,00
   (Vorjahr)
357.489,40
76.239,40
150.000,00
131.250,00



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

ie durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8 (Vorjahr: 8).

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Hamburg, den 24.09.2024

gez. Sascha Heiny

gez. Jan Dejoze

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2024 festgestellt.

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