Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 705715
Previous
Kabamba Aerospace Solutions Germany GmbH
Registered
12/23/2008
Industry
Repair and maintenance of aircraft and spacecraftRenting and leasing of air transport equipmentAgents involved in the sale of ships and aircraft
Purpose
Vermittlung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen an Fluggeräten; Leasing von Flugzeug- und Hubschraubertriebwerken; Handel mit Flugzeug- und Hubschraubertriebwerken; Handel mit Einzelteilen und Komponenten von Flugzeug- und Hubschraubertriebwerken; Beratung von Luftfahrtunternehmen im Bereich der Prozessoptimierung und beim Ankauf von Fluggeräten.

History

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Management

NameRole
Joachim Kabamba
since 12/23/2008
Managing Director

Financial Report

Kabamba Aerospace GmbH

Schwetzingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.500,00 8.758,00
I. Sachanlagen 5.500,00 8.758,00
B. Umlaufvermögen 141.362,72 129.862,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 140.250,21 128.680,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.112,51 1.181,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 816,46 1.011,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 147.679,18 139.631,43

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 72.045,28 33.239,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.239,05 -9.210,77
III. Jahresüberschuss 38.806,23 17.449,82
B. Rückstellungen 22.779,87 8.300,00
C. Verbindlichkeiten 52.854,03 98.092,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 147.679,18 139.631,43

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kabamba Aerospace GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.2 Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

3.3 Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

4.2 Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 52.854,03 (Vorjahr: Euro 93.757,39).

4.3 Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

4.4 Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

4.5 Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 gebilligt.

4.6 Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

5. Sonstige Pflichtangaben

5.1 Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

5.2 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name: ausgeübter Beruf
Joachim Kabamba Geschäftsführer

5.3 Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 4.334,99

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

5.4 Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Schwetzingen, den 07.12.2012

Joachim Kabamba, Geschäftsführer/in

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2012 festgestellt.

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