IMMO-Projektmanagement GmbHLiquidated

50999 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 54551
Registered
1/17/2005
Industry
Development of building projects for residential buildingsEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Projektentwicklung und Projektmanagement.

History

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Management

NameRole
Gerrit J. den Heijer
since 8/13/2013
Managing Director

Beneficial Owners

51.00% identified49.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Alberta Anouk Blüm
51.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
IMMO-Projekt-Management GmbH
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Alberta Anouk Blüm
NL-2311 KE Leiden, Plansoen 11
€12,750
51.00%
Berit Gringmuth
51069 Köln, Grafenmühlenweg 198
€12,250
49.00%

Financial Report

IMMO-Projektmanagement GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   20.535,00    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   130.000,00    
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen   55,00    
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   15.001,42    
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   2.749,15    
C. Rechnungsabgrenzungsposten   502,13    
Summe Aktiva   168.842,70    

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00    
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   10.872,96    
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -16.068,07    
B. Rückstellungen   49.500,00    
C. Verbindlichkeiten   99.537,81    
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   168.842,70    

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Größenabhängige

Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses und Offenlegung werden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtigt bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 6 (2) Satz 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Nominalwert ausgewiesen, sofern nicht zum Abschlussstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen war.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Währungsumrechnungen

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währungen lauten oder ursprünglich auf fremde Währungen gelautet haben.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer im abgelaufenen Berichtsjahr waren Katrin den Heijer, Drs. Anouk Blüm

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Katrin den Heijer

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