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Register court Hamburg HRB 102812
Registered
10/24/2007
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesOther information service activities
Purpose
Dienstleistungen im Bereich der Marktforschung und Unternehmensberatung.

History

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Financial Report

Resuma GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 9.588,00 8.869,00
I. Sachanlagen 9.588,00 8.869,00
B. Umlaufvermögen 93.159,09 137.857,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 85.595,23 128.633,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.563,86 9.224,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.170,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 103.917,09 146.726,64

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 33.121,07 27.621,55
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.618,92 -43,35
III. Jahresüberschuss 5.502,15 2.664,90
B. Rückstellungen 18.275,96 18.612,30
C. Verbindlichkeiten 52.520,06 23.021,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.948,45 23.021,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 77.471,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 103.917,09 146.726,64

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhanges gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft Gebrauch.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2a EStG im Jahr der Anschaffung in einen Sammelposten eingestellt und über die Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen durchgeführt.

Sonstige Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses
 
Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen innerhalb eines Jahres fällig.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen entfallen EUR 53.867,32 auf die Gesellschafter.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Tantieme, Steuerberatungs- und Offenlegungskostenkosten sowie Rückstellungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge.

D. Sonstige Angaben
 
Angabepflichtige Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Frau Ulrike Pagel, Kauffrau, Hamburg.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Hamburg, im Mai 2011
gez.  
Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2011 festgestellt.

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